ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO GERENCIA 1 2 3 4 Incumplimiento del plan de Gestión EVALUACION DEL RIESGO MODERA DO BAJA TOLERABLE 10 1 10 Inadecuado seguimiento a la gestión de los comités institucionales MODERA DO BAJA TOLERABLE 10 1 10 Incumplimiento de las políticas institucionales CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 Inoportunidad en la presentación de proyectos de inversión CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO Seguimiento a compromisos (objetivos y metas) definidos en el plan. ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 *Reunir las actas mensualmente de los comités *Verificar cumplimiento a las acciones correctivas En las actas. ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 Sensibilización y evaluación al pnal. Sobre el cumplimiento de las políticas institucionales. TOLERA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 Seguimiento a compromisos (objetivos y metas) definidos en el plan. ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 OPCIONES DE MANEJO Asumir el riesgo Asumir el riesgo Asumir el riesgo Asumir el riesgo ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA INDICADOR *Seguimiento y control al plan estratégico Gerente, Coordinador Administrativo Anual % de cumplimiento al plan de desarrollo institucional *Se realizara programación anual de los comités *Programar ejecución de las acciones correctivas *Se realiza comité técnico administrativo quincenalmente. *Generar sentido de pertenencia *Talleres de motivación *Análisis de metas Gerente, Coordinador Adttvo, coordinador de punto y control interno Mensual * No. De comités realizados/No de comités programados *acciones correctivas/ Acciones propuestas Gerente, Coordinador Adttvo, coordinador de punto y control interno Semestral % de avance en el cumplimiento de las políticas institucionales Seguimiento y control al plan estratégico Gerente, Coordinador Administrativo Anual % en la gestión de proyectos ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO GESTION 5 FINANZAS Perdida de facturas FACTURACIO N AUDITORIA MODERA DO ALTA 10 3 EVALUACION DEL RIESGO IMPORTANTE CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO Centralización de TOLERA 10 IMPACTO 10 Reducir el riesgo PROBAB. 1 Medidas de contratación, capacitación al Pnal. Acerca de los soportes para la cuenta de cobro MODER ADO 20 IMPACTO 10 PROBAB. 2 Se garantiza la atención con carta de intención de la EPS. TOLERA 10 IMPACTO 10 PROBAB 1 Seguimiento periódico a las matrices de programación de PYP TOLERA 10 IMPACTO 10 PROBAB 1 *pagos ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 archivo de Fras. 30 DE CUENTAS Mensual. Seguimiento por parte de auditoria 6 7 Glosa de facturas Atención sin contrato 8 9 Metas en PYP Perdida por la firma atrasada de los C.P.S. con las EPS y demás entidades contratantes MODERA DO ALTA 10 3 MODERA DO ALTA IMPORTANTE 30 IMPORTANTE 10 3 30 MODERA DO ALTA IMPORTANTE 10 3 30 MODERA DO MEDIA 10 2 MODERADO retroactivos 20 Reducir el riesgo ACCIONES Folio con No. consecutivo de todas las facturas. Entrega de facturas a final de turnos en urgencias. Preauditoria mensual antes de la radicación de las cuentas RESPONSABLES CRONOG RAMA Asesor de cartera, Coordinador de punto, auditor médico, auxiliar de facturación Mensual No de Fras. Relacionadas en los Rips/ No. De Fras. físicas Asesor de Mensual Total glosado / Total facturado cartera, INDICADOR Coordinador de punto, auditor médico, auxiliar de facturación Reducir el riesgo Oficiar a las EPS donde se garantice la continuidad de contratación Coordinador de punto, auditor médico, auxiliar de facturación Anual No. De contratos firmados /No total de EPS Reducir el riesgo Entrega oportuna de matrices de programación Coordinador de punto, auditor médico, auxiliar de facturación Anual No. Total de actividades ejecutadas /No total de actividades programadas Asumir el riesgo Legalización oportuna de contratos Gerente, coordinador de punto, auditor médico. Anual No total de contratos firmados/No total de contratos ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 10 11 12 Perdida por errores en la facturación de servicios por el desconocimiento de las normas y los contratos suscritos con las EPS y demás entidades contratantes. Perdida por el inapropiado control en prestación de servicios que exceden topes de contratos de capitación y facturación con tope. MODERA DO MEDIA 10 2 Perdida por la no presentación oportuna de facturas de venta y cuentas de cobro a las EPS y demás entidades MODERA DO MEDIA 10 2 EVALUACION DEL RIESGO MODERADO CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO *Realizar TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 auditoria al 100% 20 Perdida por falta de oportunidad en la gestión de auditoría de cuentas medicas ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA INDICADOR Entrega de la norma vigente al Pnal. Addtivo. y asistencial Asesor de cartera, Coordinador de punto, auditor médico, auxiliar de facturación Trimestra cuentas de cobro presentadas /Valor total contratado Asumir el riesgo Verificación de existencia de las cláusula del contrato Gerente, asesor Jurídico, Asesor de cartera, auditor médico, auxiliar de facturación anual No de contratos con cláusula estipulada/No total de contratos Asumir el riesgo *Verificación de radicado de cuentas de cobro Asesor de cartera, contador, coordinador de punto, auditor médico y auxiliares de facturación mensual No. total Ctas. Radicadas /No total EPS. Reducir el riesgo Verificación de respuesta oportuna Asesor de cartera, Coordinador de punto, auditor médico, auxiliar de facturación y control interno mensual No. total glosas con Resp. /No glosas recibidas de la facturación *capacitaciones continuas MODERA DO MEDIA 10 2 MODERADO *Clausula en los Contratos donde 20 se omite el tope para la contratación MODERADO *20 primeros días del mes radicado 20 *Optimización de los procesos y sistemas de facturación 13 OPCIONES DE MANEJO Reducir el riesgo MODERA DO MEDIA MODERADO 10 2 20 Estandarización del proceso de recepción glosas y devol. de ctas medicas con tiempo oportuno de resp de 15 días posterior a la radicación de la glosa PROBAB. 1 TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 PROBAB. 1 l ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 14 GESTION FINANZASPresupuesto , tesorería y contabilidad 15 16 17 Perdidas por la falta de oportunidad en la gestión de glosas de cuentas Falta de oportunidad en la información presupuestal, contable y de tesorería de la E.S.E. Error en la Ejecución del presupuesto de la ESE Errores en la elaboración y soporte de las órdenes de pago y giro de cheques EVALUACION DEL RIESGO MODERA DO MEDIA MODERADO 10 2 20 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CATASTR OFICA MEDIA 20 2 IMPORTANTE 40 CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO Optimización y apoyo oportuno a la auditoría de cuentas. TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 PROBAB. 1 *Programador a la vista *Calendario tributario *Capacitaciones y actualizaciones ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 *Verificar antes de firmar *Cruce mensual de presupuesto, tesorería y contabilidad ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 *Revisión por parte de la administradora TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 PROBAB. 1 PROBAB. OPCIONES DE MANEJO Reducir el riesgo ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA INDICADOR Realización de conciliaciones entre la E.S.E. y la I.P.S. oportunamente mensual No. total de EPS con actas de conciliación firmadas /NO total EPS con reporte de glosa Asumir el riesgo Verificar el cumplimiento de los informes de acuerdo a los plazos estipulados Asesor de cartera, Coordinador de punto, auditor médico, auxiliar de facturación y control interno Coordinador Administrativo y contador Trimestra No de informes presentados /No de informes requeridos 1 l Asumir el riesgo *Verificaciones permanentes del rubro presupuestal Coordinador Administrativo y contador Mensual 100% de la ejecución del presupuesto sin errores Reducir el Ejecutar previamente la hoja de ruta en las órdenes de pago y giro de cheques Coordinador Administrativo y contador Mensual No. Órdenes de pago soportadas /No órdenes de pago riesgo ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 18 Sanciones legales por incumplimiento de términos en CATASTR OFICA BAJA 20 1 EVALUACION DEL RIESGO MODERADO 20 declaraciones tributarias e CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO Asumir el *Programador a la vista *Calendario tributario *Capacitaciones y actualizaciones ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 *Verificación permanente del proceso *Actualización permanente de la parametrización del programa de contabilidad, ppto y tesorería. Capacitaciones ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 Para ppto tesorería y almacén se realizan los cruces los primeros 10 días del mes y para cartera los primeros 20 días TOLERA 10 Reducir el IMPACTO 10 riesgo PROBAB. 1 Revisar los actos addtvos y ejecuciones periódicamente ACEPTA 5 riesgo ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA INDICADOR Verificar el cumplimiento de las declaraciones tributarias de acuerdo a los plazos estipulados Coordinador Administrativo y contador Mensual No. De obligaciones tributarias presentadas /No de Obligaciones tributarias Verificación permanente de la ejecución Coordinador Administrativo y contador Mensual 100% de la información revisada Ejecución de actividades de conciliación y depuración de los estados financieros Coordinador Administrativo y contador Mensual 100% de la información depurada y conciliada en los estados financieros Revisar las estimaciones y actos administrativos presupuestales en forma oportuna y permanente Coordinador Administrativo y contador Mensual 100% de la estimación del presupuesto sin errores informes financieros. 19 Errores en el registro de la información presupuestal y CATASTR OFICA BAJA 20 1 MODERADO 20 contable. 20 Falta de razonabilidad de los estados financieros por falta de conciliación de contabilidad con las CATASTR OFICA MEDIA 20 2 IMPORTANTE 40 diferentes áreas de la E.S.E. 21 Errores en la estimación, elaboración, aprobación y modificación del presupuesto de la E.S.E. CATASTR OFICA BAJA 20 1 MODERADO 20 Asumir el riesgo Asumir el riesgo IMPACTO 5 PROBAB. 1 ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 22 Errores en la liquidación y pago de cuentas y el giro de CATASTR OFICA BAJA 20 1 EVALUACION DEL RIESGO CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO MODERADO *Tabla de retención en la fuente. *verificación exacta de los pagos ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 *Caja fuerte *Sellos secos y húmedos *Equipo portátil *Confirmación previa para pago de cheque. TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 PROBAB. 1 Inventarios periódicos, Capacitaciones TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 PROBAB. 1 20 cheques 23 24 GESTION FINANZASALMACEN Y AMBIENTE FISICO 25 Presentación extemporánea de informes a los entes de control CATASTR OFICA BAJA 20 1 MODERADO 20 *Deficiencia en la custodia de títulos valores, efectivo y sellos de seguridad. *Inapropiada seguridad y custodia del equipo utilizado para pagos electrónicos CATASTR OFICA MEDIA IMPORTANTE 20 2 40 Falta de control de inventarios CATASTR OFICA MEDIA 20 2 IMPORTANTE 40 *Programador a la vista *Calendario tributario *Capacitaciones y actualizaciones OPCIONES DE MANEJO Asumir el ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA INDICADOR *Establecer los procesos para los pagos y giro de cheques. *Verificar previamente las órdenes de pago y giro de cheques. Coordinador Administrativo y contador Mensual Pago de cuentas con errores/Total cuentas pagadas *Revisar permanentemente los calendarios Elaboración de cronogramas Coordinador Administrativo y contador Trimestra Informes presentados a tiempo/informes requeridos por norma Reducir el riesgo Los títulos valores y claves únicamente los manejara la administradora Coordinador Administrativo Permanen te 100% de los títulos valores custodiados y equipos con seguridad Reducir el Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación Coordinador Administrativo y almacenista Mensual % de errores en el control de inventarios riesgo Asumir el riesgo riesgo l ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 26 27 28 29 EVALUACION DEL RIESGO Compras que se realicen y no estén incluidas en el plan de compras CATAST ROFICA MEDIA IMPORTANTE 20 2 40 Fallas en el proceso de compras CATAST ROFICA MEDIA IMPORTANTE No ingreso al almacén de todas la compras que realice la ESE Perdidas de bienes muebles e inmuebles por hurto, deterioro o falta de oportunidad en el aseguramiento 20 2 CATAST ROFICA MEDIA 20 2 CATASTR OFICA BAJA 20 1 40 CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA INDICADOR Revisión y seguimiento al el plan de compras TOLERA BLE 10 Reducir el riesgo 10 Coordinador Administrativo y almacenista Mensual IMPACTO % de error en la ejecución del plan de compras PROBAB. 1 Ejecución al plan de compras acorde a lo planeado Cumplimiento de las fechas establecidas para la radicación de las cuentas TOLERA BLE 10 10 Coordinador Administrativo y almacenista % de error en los giros PROBAB. 1 Monitoreo mensual a la radicación con lista de verificación Mensual IMPACTO Reducir el riesgo TOLERA BLE 10 10 Coordinador Administrativo y almacenista % de error en el control de inventarios PROBAB. 1 Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación Mensual IMPACTO Reducir el riesgo ACEPTA BLE 5 Asumir el Coordinador Administrativo y almacenista Mensual IMPACTO 5 Revisión Permanente de los seguros y equipos % de cumplimiento de aseguramiento y control de hurtos y deterioros PROBAB. 1 IMPORTANTE 40 MODERADO 20 Control de inventarios en físico y en el sistema Seguimiento y hojas de vida de cada vehículo y equipo riesgo ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 30 Inoportunidad en el mantenimiento correctivo de equipos biomédicos 31 Incumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos 32 No cumplimiento del cronograma de de desinfecciones CATASTR OFICA MEDIA EVALUACION DEL RIESGO IMPORTANTE 20 2 40 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CONTROLES EXISTENTES Seguimiento a requerimientos. Existe un cronograma de mantenimiento preventivo Seguimiento. Cronograma. Existe una Ingeniera encargada del programa Seguimiento al cronograma de desinfecciones. Existe el manual de aseo y limpieza institucional donde se establece rutinas de limpieza diaria y terminal. VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO TOLERA BLE 10 Reducir el IMPACTO RESPONSABLES CRONOG RAMA Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , y capacitación Coordinador Administrativo y Ingeniera Biomédica Mensual 10 PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 Asumir el riesgo Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , y capacitación Coordinador Administrativo y Ingeniera Biomédica Mensual IMPACTO 5 PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 Asumir el riesgo Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , y capacitación Coordinador Administrativo y Ingeniera Biomédica Mensual IMPACTO 5 PROBAB. 1 riesgo ACCIONES INDICADOR Oportunidad de respuesta a requerimientos de mantenimiento en biomédico % de cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos biomédicos % de cumplimiento del cronograma de desinfección ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 33 Inoportunidad en la entrega de pedidos a los diferentes procesos 34 Legalización de contratos de compras sin los soportes necesarios 35 Errores en la supervisión de contratos EVALUACION DEL RIESGO CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CONTROLES EXISTENTES Solicitud de pedidos el día 15 de cada mes y seguimiento semanal a los pedidos Verificación de soportes previo a la legalización con firmas, seguimientos Verificación de soportes para la liquidación de contratos, seguimientos VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACEPTA BLE 5 Asumir el riesgo IMPACTO 5 PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 ACCIONES Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. RESPONSABLES CRONOG RAMA Almacenista Mensual % de entrega de pedidos, completitud de los pedidos Programa de inducción , y capacitación Asumir el riesgo Asumir el riesgo INDICADOR Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación Coordinador administrativo y Asesor Jurídico Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación Coordinador administrativo y Asesor Jurídico Mensual % de contratos sin cumplimiento de requisitos Mensual % de acciones legales por errores en el desarrollo de los contratos ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 36 TALENTO HUMANO 37 Inoportunidad en el mantenimiento de daños en infraestructura No cumplimiento de los requisitos de ingreso del personal 38 No cumplimiento de la evaluación de desempeño acorde a la normatividad vigente CATAST ROFICA MEDIA 20 2 EVALUACION DEL RIESGO IMPORTANTE CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA INDICADOR Seguimiento a requerimientos TOLERA BLE 10 Reducir el 10 Coordinador Administrativo y almacenista Mensual IMPACTO Oportunidad de respuesta a requerimientos de mantenimiento en infraestructura PROBAB. 1 TOLERA BLE 10 10 PROBAB. 1 Responsable de talento humano y administradora Mensual IMPACTO Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación Seguimiento al ingreso del personal con listas de chequeo % de servidores que no cumplen con requisitos para el ingreso TOLERA BLE 10 Responsable de talento humano y administradora Mensual IMPACTO 10 Seguimiento a la ejecución de la evaluación de desempeño % de cumplimiento de la evaluación de desempeño PROBAB. 1 40 CATAST ROFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 Vo. Bueno del referente de gestión humana, garantizando que se está cumpliendo con los requisitos de ingreso Garantizar que se este Cumpliendo de la evaluación dentro de los términos establecidos por la ley, según revisión del referente de gestión humana riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 39 GESTION Y SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV O Y MISIONAL 40 41 Falta de gestión de los accidentes de trabajo Deficiencia en la segregación de residuos Errores en los diagnósticos EVALUACION DEL RIESGO CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CATAST ROFICA MEDIA IMPORTANTE 20 2 40 CATAST ROFICA MEDIA IMPORTANTE 20 2 40 CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA INDICADOR Verificar que el El 100% de los accidentes de trabajo deben ser reportados y gestionados. Existe la persona que coordina el SG-SST. ACEPTA BLE 5 Asumir el riesgo Responsable de talento humano y administradora Mensual % de gestión a accidentes de trabajo IMPACTO 5 PROBAB. 1 Seguimiento y verificación a la gestión de los accidentes de trabajo Se realiza reporte – investigación – seguimiento y cierre. Inducción, y capacitación en segregación adecuada de residuos hospitalarios, seguimientos periódicos. Existe la ruta para residuo biológico, reciclaje y disposición en relleno de residuos comunes. ACEPTA BLE 5 Asumir el riesgo Servicios Generales Mensual IMPACTO 5 PROBAB. 1 Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación % de eventos adversos o complicaciones por la prestación del servicio, % de residuos según clasificación, Promedio servidores capacitados Inducción y reinducción, entrenamiento en puesto de trabajo, capacitación en guías y protocolos médicos, evaluación de conocimiento y adherencia a guías ACEPTA BLE 5 Asumir el riesgo Médicos y auditor medico Mensual IMPACTO 5 Cumplimiento del programa de seguridad de pacientes Guía implementada % adherencia a guías % de eventos adversos PROBAB. 1 ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 42 CATAST ROFICA MEDIA 20 2 EVALUACION DEL RIESGO IMPORTANTE 40 Diligenciamiento inadecuado de H.C. 43 Fallas en la prestación del servicio 44 Inoportunidad en la prestación de servicios de consulta externa CATAST ROFICA MEDIA 20 2 CATAST ROFICA 20 IMPORTANTE 40 MEDIA IMPORTANTE 2 40 CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA INDICADOR Inducción y reinduccion, entrenamiento en puesto d trabajo, capacitación en normatividad, capacitación en el software, evaluación y seguimiento al diligenciamiento de la HC ACEPTA BLE 5 Asumir el riesgo Médicos y auditor Mensual IMPACTO 5 % de diligenciamien to de historia clínica PROBAB. 1 Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación TOLERA BLE 10 Semanal IMPACTO 10 PROBAB. 1 % quejas por problemas en la atención. % de eventos adversos o complicacione s por la prestación del servicio TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 PROBAB. 1 Inducción y reinduccion, entrenamiento en puesto d trabajo, capacitación en guías y protocolos médicos, evaluación de conocimiento y adherencia a guías Inducción y reinduccion, entrenamiento en puesto d trabajo, capacitación en guías y protocolos médicos, evaluación de conocimiento y adherencia a guías medico Reducir el riesgo Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción y entrenamiento Coordinadores Reducir el riesgo Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción y entrenamiento Coordinadores de punto de punto Semanal Oportunidad en la prestación del servicio ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 45 Negación de la prestación del servicio a los usuarios por inconsistencias en base de datos de pagadores 46 Generación de infecciones o lesiones en la aplicación de métodos de planificación 47 Inoportunidad en la prestación de los servicios de apoyo diagnostico CATASTR OFICA BAJA 20 1 CATASTR OFICA BAJA 20 1 CATASTR OFICA BAJA 20 1 EVALUACION DEL RIESGO MODERADO 20 MODERADO 20 MODERADO 20 CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO Inducción y reinduccion, entrenamiento en puesto de trabajo a auxiliares de facturación, filtro, capacitación en el procedimiento de admisiones, seguimiento a quejas Programa de inducción y reinduccion, entrenamiento en puesto d trabajo, capacitación en guías y protocolos médicos, evaluación de conocimiento y adherencia a guías ACEPTA BLE 5 Asumir el IMPACTO 5 Oportunidad en la solicitud y entrega de pedidos a los servicios, seguimiento a agendas, planes d contingencia por ausencia de profesionales ACCIONES riesgo PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 Procedimiento e instructivo implementado Asumir el riesgo Asumir el riesgo RESPONSABLES CRONOG RAMA Coordinadores de punto y auxiliares de facturación Semanal % quejas por negación del servicio Encargadas del Cumplimiento del programa de seguridad de pacientes Guía implementada Realizar actividades de seguimiento a los procedimientos de adquisición y compras insumos de médicoquirúrgicos, medicamento y reactivos INDICADOR Mensual programa de planificación, % eventos adversos % infecciones en sitio operatorio Enfermeras jefes Coordinadores Mensual de punto Oportunidad en la prestación del servicio ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 48 Fallas en el reporte de resultados de laboratorio 49 CATASTR OFICA BAJA 20 1 CATASTR OFICA BAJA 20 1 EVALUACION DEL RIESGO MODERADO 20 Deficiencia en la disposición final de residuos (liquido revelador) CATASTR OFICA BAJA 20 1 Implementación de controles internos y externos, seguimiento a fechas de vencimiento de reactivos. MODERADO 20 Entrega equivocada de resultados 50 CONTROLES EXISTENTES MODERADO 20 Verificación de reportes previo a la entrega, registros de entrega. Inducción, y capacitación en segregación adecuada de residuos hospitalarios, seguimientos periódicos. La disposición es realizada por el mismo proveedor VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA ACEPTA BLE 5 Asumir el riesgo Bacteriólogas y Mensual IMPACTO 5 PROBAB. 1 Realizar actividades de seguimiento a los procedimientos de adquisición y compras insumos de médicoquirúrgicos, medicamento y reactivos ACEPTA BLE 5 Bacteriólogas y IMPACTO 5 PROBAB. 1 Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 Asumir el riesgo Asumir el riesgo Coordinadores de punto % de errores en la lectura de laboratorios Mensual Coordinadores de punto Odontólogos y Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación INDICADOR coordinadores de punto % de errores en la entrega de resultados de laboratorio Mensual % de eventos adversos o complicaciones por la prestación del servicio, % de residuos según clasificación, Promedio servidores capacitados ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 51 CATASTR OFICA BAJA 20 1 EVALUACION DEL RIESGO MODERADO 20 Deficiencia en la disposición final de residuos (Biológicos) 52 Errores en la dispensación de medicamentos 53 Inadecuada clasificación triage CATASTR OFICA BAJA 20 1 MODERADO 20 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO Inducción, y capacitación en segregación adecuada de residuos hospitalarios, seguimientos. Existe ruta especializada una vez semanal con la empresa ASERIH ACEPTA BLE Asumir el riesgo Inducción, reinduccion, entrenamiento en puesto de trabajo y capacitación a auxiliares de farmacia, seguimientos periódicos. Inducción y reinduccion, entrenamiento en puesto de trabajo, capacitación en guías y protocolos médicos, evaluación de conocimiento y adherencia a guías 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 Asumir el riesgo ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación Servicios Mensual Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación Coordinadores Asumir el riesgo Realizar evaluación de adherencia a guías de manejo Generales y coordinadores de punto % de eventos adversos o complicaciones por la prestación del servicio, % de residuos según clasificación, Promedio servidores capacitados Mensual de punto, % de errores en la dispensación de medicamentos enfermeras jefes y médicos Coordinadores de punto, enfermeras jefes y médicos INDICADOR Mensual % de glosas por mala clasificación del triage. % quejas por este motivo. ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 54 EVALUACION DEL RIESGO CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 Presentación de eventos adversos en la prestación del servicio 55 Inoportunidad en la atención de urgencias 56 Inoportunidad en la referencia de usuarios hospitalizados CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CATASTR OFICA BAJA 20 1 CONTROLES EXISTENTES Capacitación en el programa de seguridad del paciente, rondas de seguridad, implementación de barreras de seguridad, análisis de eventos adversos, seguimiento a planes de mejoramiento Oportunidad en la solicitud y entrega de pedidos a los servicios, seguimiento a agendas, planes de contingencia por ausencia de profesionales MODERADO 20 Inducción, reinduccion y entrenamiento en puesto de trabajo, Capacitación en la guía de referencia y contrareferencia, seguimiento a las remisiones VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACEPTA BLE Asumir el riesgo 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 Asumir el riesgo ACCIONES Realizar actividades de seguimiento al programa de seguridad de pacientes. Elaborar, socializar e implementar guía de reacción inmediata para el manejo del evento adverso. Realizar evaluación de adherencia a guías de manejo. Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción y entrenamiento Asumir el riesgo Realizar capacitaciones de referencia y contrarreferen cia RESPONSABLES CRONOG RAMA Coordinadores de punto, enfermeras jefes y médicos Mensual Coordinadores de punto, enfermeras jefes y médicos Mensual Coordinadores de punto, enfermeras jefes y médicos Mensual INDICADOR % de eventos adversos Proporción de eventos gestionados Oportunidad en la prestación del servicio Oportunidad en la remisión de pacientes ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO GESTION 57 DOCUMENTAL Y SISTEMA DE INFORMACIO CATASTR OFICA BAJA 20 1 EVALUACION DEL RIESGO MODERADO 20 N Perdida de Unidades documentales en el área de archivo 58 Deterioro de la documentación CONTROLES EXISTENTES MODERA DO MEDIA MODERADO 10 2 20 Realizar seguimiento sobre los préstamos documentales, transferencias documentales y capacitaciones en el manejo de la recepción y custodia de archivos a los auxiliares y técnicos de archivo. Efectuar la limpieza semanal de las instalaciones, muebles de Archivo rodantes y unidades documentales ( carpetas, cajas) VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA INDICADOR ACEPTA BLE 5 Asumir el riesgo Almacenista Mensual % de perdida de unidades documentales IMPACTO 5 PROBAB. 1 *Seguimiento al proceso de transferencias documentales según cronograma establecido. *Revisión de las unidades de almacenamiento y bodegas donde se custodia la documentación de forma periódica *Seguimiento a la aplicación de las 5 "S" *Auditorias a los archivos centrales. ACEPTA BLE 5 Almacenista Mensual IMPACTO 5 PROBAB. 1 Asumir el riesgo Diligenciar formato de seguimiento de la limpieza de las instalaciones de archivo y de las unidades documentales relacionando las fallas que se presente en este proceso Total documentación deteriorada ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 59 EVALUACION DEL RIESGO MODERA DO MEDIA MODERADO 10 2 20 Adulteración de la documentación 60 Pérdida en la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. MODERA DO MEDIA MODERADO 10 2 20 CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA *Realizar ACEPTA BLE 5 Asumir el riesgo Almacenista Mensual IMPACTO 5 PROBAB. 1 *Realizar seguimiento periódico a la aplicación del manual de Gestión Documental. *Realizar auditorías periódicas en los archivos de gestión y central. *Reportar las falencias de los documentos que han sido vulnerados ACEPTA BLE 5 seguimiento al proceso de custodia documental. *Seguimiento a la aplicación del manual de Gestión Documental en el capítulo de "elaboración de documentos y responsables de firmar" Llevar el respectivo control del préstamo documental a través de la planilla física de préstamos documentales en el cual se debe registrar nombre, año, número de folios y ubicación de la unidad documental (carpeta, caja) y el nombre, fecha y firma de quien lo solicita y quien lo entrega en calidad de préstamo. IMPACTO PROBAB. 5 1 Asumir el riesgo Total documentación adulterada Almacenista *Diligenciar obligatoriament e los préstamos documentales que se efectúen en el archivo de gestión y central. *Realizar seguimiento de los prestamos documentales INDICADOR Mensual % de error en la custodia de archivos ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 61 EVALUACION DEL RIESGO MODERA DO MEDIA MODERADO 10 2 20 Desorganización de archivos 62 MODERA DO BAJA TOLERABLE 10 1 10 Condiciones Inadecuadas de la infraestructura 63 Daños o pérdidas de información por inseguridad en la gestión documental y bases de datos. CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CONTROLES EXISTENTES *Realizar seguimiento a las transferencias documentales y a la aplicación de las TRD *Capacitación a los funcionarios de la E.S.E. norte 1 Revisar periódicamente las instalaciones en cuanto a luz, agua, humedad, muebles, ventanas y reportarlo a la oficina de Recursos físicos, polvo Asegurar la gestión documental. *Realizar backups Periódicamente *Vacunación de los equipos y prog VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACEPTA BLE Asumir el riesgo 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 ACEPTA BLE 5 IMPACTO 5 PROBAB. 1 TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 1 PROBAB. ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA Almacenista Mensual Seguimiento periódico a la organización de archivos en cada dependencia Asumir el riesgo Reducir el riesgo Realizar seguimiento periódico de las instalaciones y reportarlo a la oficina de recursos físicos. Conservar las unidades documentales debidamente en las cajas especiales de archivo lejos de humedad y luz directa que pueda afectar los documentos. *Revisar Periódicamente los back ups si está almacenan do los datos INDICADOR % de error en la organización del archivo Almacenista Mensual Fallas en la infraestructu ra Coordinador Adttvo, coordinador de punto, Sistemas, asistente de archivo y control interno Mensual 100% de la información documental y base de datos asegurada ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO COMUNICACI 64 ONES 65 66 Generar y/o divulgar Información errónea o equivocada EVALUACION DEL RIESGO MODERA DO MEDIA MODERADO 10 2 20 Demora y falta oportunidad en la difusión de la información MODERA DO MEDIA MODERADO 10 2 20 Fallas en los procedimientos relacionados con publicidad MODERA DO MEDIA MODERADO 10 2 20 MODERA DO MEDIA MODERADO 10 2 20 67 Inoportunidad en la gestión del sistema SQS CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA INDICADOR Revisión del portafolio de servicios por parte del área administrativa y el coordinador de cada sede, aprobación de la gerencia TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 Reducir el riesgo Gerencia y coordinador administrativo Trimestr al PROBAB. 1 Actualización, implementación y divulgación de los procesos de comunicación a los Colaboradores % de error en la divulgación de la información Llevar un control de la cantidad de requerimientos de publicación de información que se haga al área de comunicaciones por medio del formato de requerimientos TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 Reducir el riesgo Gerencia y coordinador administrativo Trimestr al PROBAB. 1 Diligenciamient o de formato de control de fecha de solicitud y fecha de divulgación Oportunidad en la divulgación de la información Se verifica la pagina web y las carteleras TOLERA BLE 20 IMPACTO 10 Reducir el riesgo Desarrollar el manual de crisis institucional Gerencia y coordinador administrativo Trimestr al PROBAB. 2 % de errores en el manejo de la imagen institucional TOLERA BLE 10 Mensual 10 PROBAB. 1 Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación S.I.A.U. IMPACTO Reducir el riesgo Programa de inducción, reinduccion, entrenamiento y capacitación en puesto de trabajo Capacitación a la comunidad, seguimiento a los eventos de interés publico de la E.S.E Oportunidad de respuesta al SQRS ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 68 Fallas en los procesos de participación social 69 Fallas en el proceso de identificación de la satisfacción del usuario CALIDAD Y 70 MEJORAMIEN TO CONTINUO Falta de oportunidad en el seguimiento de acciones de mejora (correctivas y preventivas) No cumplimiento del PAMEC institucional EVALUACION DEL RIESGO MODERA DO MEDIA MODERADO 10 2 20 MODERA DO MEDIA MODERADO 10 2 20 MODERA DO MEDIA MODERADO 10 2 20 CONTROLES EXISTENTES Programa de inducción, reinduccion, entrenamiento y capacitación en puesto de trabajo Programa de inducción, reinduccion, entrenamiento y capacitación en puesto de trabajo Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas definidas en los planes de mejoramiento Verificar en el Comité de Calidad, la identificación y divulgación de los mismos VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA TOLERA BLE 10 Mensual 10 PROBAB. 1 TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 PROBAB. 1 Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación Verificar el nivel de satisfacción Exigir el perfil mínimo para laborar en los diferentes servicios. Programa de inducción , entrenamiento y capacitación S.I.A.U. IMPACTO Reducir el riesgo TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 PROBAB. 1 Reducir el riesgo Reducir el riesgo Socialización de los procesos y procedimientos de acuerdo a su competencia INDICADOR % de adherencia al proceso S.I.A.U. Mensual Gerente y control interno Anual % de adherencia al proceso % de cumplimiento del PAMEC ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 71 Falta de oportunidad en el seguimiento de acciones de mejora (correctivas y preventivas) 72 Evaluación inadecuada del SCI 73 74 GESTION LEGAL Y JURIDICA 75 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 CATASTR OFICA Incumplimiento del Plan anual de Auditoria Fallas en la identificación de oportunidades de mejora normativa fallas en la defensa del hospital ante procesos externos EVALUACION DEL RIESGO 1 BAJA 20 CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA INDICADOR Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas definidas en los planes de mejoramiento TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 Reducir el riesgo Líder control interno Trimestr al % de implementació n del SGC PROBAB. 1 Seguimiento a las metas establecidas para evitar desviaciones TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 Reducir el riesgo Verificación, evaluaciones y cuestionarios PROBAB. 1 TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 Reducir el riesgo Verificación, evaluaciones y cuestionarios PROBAB. 1 TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 PROBAB. 1 TOLERA BLE 10 IMPACTO 10 PROBAB. 1 Revisión permanente de la página web del DAFP MODERADO 20 1 20 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 Revisión periódica de estado de avance del plan Revisión periódica de estado de avance del plan Seguimiento a los procesos judiciales externos Reducir el riesgo Verificación, evaluaciones y cuestionarios Reducir el riesgo Verificar que la totalidad de contratos deben estar debidamente perfeccionados Líder control interno Trimestr al Trimestr al Líder control interno Líder control interno Asesor Jurídico % de error en la evaluación de SCI % de cumplimiento del plan anual de auditorias Trimestr al % de cumplimiento del plan anual de auditorias Trimestr al % de procesos fallados en contra del hospital ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 PROCESO No RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 76 77 Inoportunidad en la defensa del hospital ante procesos externos Errores en la elaboración de los soportes de contratación administrativa para adquirir bienes y servicios y legalización 78 Fallas en el proceso de contratación 79 Falta de liquidación de contratos EVALUACION DEL RIESGO CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CATASTR OFICA BAJA MODERADO 20 1 20 CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO ACCIONES RESPONSABLES CRONOG RAMA INDICADOR Seguimiento a los procesos judiciales externos TOLERA BLE 10 10 Trimestr al PROBAB. 1 Verificar que la totalidad de contratos deben estar debidamente perfeccionados Asesor Jurídico IMPACTO Reducir el riesgo Oportunidad en la defensa del hospital ante procesos externos Legalización de contratos ajustados a la normatividad vigente TOLERA BLE 10 10 Trimestr al PROBAB. 1 Verificar que la totalidad de contratos deben estar debidamente perfeccionados Asesor Jurídico IMPACTO Reducir el riesgo Total contratos legalizados/tot al contratos firmados%100 Cumplimiento de las fechas establecidas para la radicación de las cuentas TOLERA BLE 10 10 Trimestr al PROBAB. 1 Monitoreo mensual a la radicación con lista de verificación Asesor Jurídico IMPACTO Reducir el riesgo Liquidación de contratos ajustados a la normatividad vigente TOLERA BLE 10 Asesor Jurídico IMPACTO 10 PROBAB. 1 Verificar que la totalidad de contratos deben estar debidamente perfeccionados Reducir el riesgo % de error en los giros Trimestr al Total contratos liquidados/total contratos ejecutados%10 0 ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 Definiciones para la elaboración de la matriz Riesgo: posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. Posibles Consecuencias: corresponde a los posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de tipo económico, social, administrativo, entre otros. Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, este impacto puede ser calificada con base en la siguiente escala: - Alto: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la entidad - Medio: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en la entidad - Bajo: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la entidad Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo aunque este no se haya presentado nunca, esta probabilidad puede ser calificada con base en la siguiente escala: - Alto: es muy factible que el hecho se presente. - Media: es factible que el hecho se presente. - Baja: es muy poco factible que el hecho se presente. Control existente: especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo. Nivel de riesgo: El resultado de la aplicación de la escala escogida para determinar el nivel de riesgo de acuerdo a la posibilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta los controles existentes. El nivel debe ser calificado con base en la siguiente escala: - Alto: Cuando el riesgo hace altamente vulnerable a la entidad o unidad. (Impacto y probabilidad alta vs controles) - Medio: Cuando el riesgo presenta una vulnerabilidad media. (Impacto alto - probabilidad baja o Impacto bajo – probabilidad alta vs controles). - Bajo: Cuando el riesgo presenta vulnerabilidad baja.( Impacto y probabilidad baja vs controles). ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 Causas: Son los medios, circunstancias y agentes que generan los riesgos. Acciones: es la aplicación concreta de las opciones del manejo del riesgo que entrarán a prevenir o a reducir el riesgo y harán parte del plan de manejo del riesgo. Responsables: Son las dependencias o áreas encargadas de adelantar las acciones propuestas. Cronograma: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo. Indicadores: se consignan los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas. Clasificación del riesgo Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionadoscon la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes dedeficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales. Riesgos de Control: Están directamente relacionados con inadecuados o inexistentes puntos de control y en otros casos, con puntos de control obsoleto, inoperante o poco efectivo. ESE NORTE 1 MAPA DE RIESGOS AÑO 2015 Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como su interacción con las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad. Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la Entidad para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la entidad y soporten el cumplimiento de la misión. ELABORO APROBO JOHN JAIRO OSORIO BRAVO ARMANDO ZUÑIGA Asesor Control Interno Gerente