INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA PERIODO 01/03/2014 HASTA 31/03/2014 Orden No : 2 Fecha: 03/03/2014 Proveedor: FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO 5,305,500.00 Total Orden: Descripción: ADICION AL CONVENIO 05 DE 2013, CONTRATO 147 DE 2013CELEBRADO CON LA FUNDACIóN UNIVERSITARIA LUIS AMIGO PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES CON UN ESTUDIANTE. Producto Nombre 04030064 Servicio de practicante Cantidad Valor Total 1 5,305,500.00 5,305,500.00 . Orden No : 3 Fecha: 31/03/2014 Proveedor: GRUPO EMI S.A . 1,945,714.00 Total Orden: Descripción: ADICIóN AL CONTRATO N° 86 DE 2014 SUSCRITO CON EMI, EL CONTRATISTA PRESTARA LOS SERVICIOS PRE-HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA MEDEICA A LOS 15 FUNCIONARIOS DE LA CGM COMISIONADOS POR FUERA DE MED. Producto Nombre 04040153 Servicios Pre-Hospitalarios de Emergencia Medica Cantidad Valor Total 1 1,945,714.00 2,043,000.00 . Orden No : 4 Fecha: 31/03/2014 Proveedor: SEDE TELEVISION SAS 5,431,034.48 Total Orden: Descripción: ADICIóN AL CONTRATO 61 DE 2014, PARA LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL. Producto Nombre 05020049 Produccion de microprograma de tv institucional Cantidad Valor Total 1 5,431,034.48 6,300,000.00 . Orden No : 88 Fecha: 03/03/2014 Proveedor: MARION S.A.S . 12,567,076.00 Total Orden: Descripción: SUMINSTRO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN EN LA VIGENCIA 2014 Producto Nombre Cantidad Valor Total 01040048 Vaso desechable de cartón 4 onzas 140 2,384.00 387,162.00 01040049 Vaso desechable de cartón 7 onzas 120 3,068.00 427,066.00 01040042 Vaso de vidrio capacidad entre (12.5) onzas 24 1,005.00 27,979.00 01060185 Mezcladores de tinto 90 1,358.00 141,775.00 01030010 Servilleta cafetera por 100 unidades 500 1,064.00 617,120.00 01030001 Aromática por caja 380 816.00 359,693.00 01030019 Aromática de panela en cubos 144 1,552.00 234,662.00 01030020 Te mezclado frutos rojos.instant.sobre papel 134 5,432.00 844,350.00 01030021 Te verde instan.sobre papel filtro 40 4,719.00 218,962.00 01030018 Café instantáneo bolsa de 500 grs Colcafé 12 32,834.00 413,708.00 01030002 Café por bolsas de 5 libras. La Bastilla 200 32,000.00 6,720,000.00 01030006 Leche en polvo 400 gr.colanta 170 6,448.00 1,096,160.00 01030009 Azúcar en caja de 560 cubos 320 5,339.00 1,793,904.00 01030022 Filtro de tela (Cafetera) 24 1,698.00 47,272.00 01060163 Papel higienico 72 1,350.00 112,752.00 . Orden No : 89 Fecha: 05/03/2014 Proveedor: MAYATUR S.A.S Total Orden: 86,206,897.00 Descripción: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS LOCALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGM Producto Nombre Cantidad Valor Total 04050001 Tiquetes aéreos 1 86,206,896.00 99,999,999.00 04050001 Tiquetes aéreos 1 1.00 1.00 . Orden No : 90 Fecha: 17/03/2014 S.A Orden: Proveedor: PROMOTORA DE EDICIONES Y COMUNICACIONTotal 8,180,000.00 Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DEL AREA DE COMUNICACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN PARA DIAGRAMACION E IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL Producto Nombre 05030050 Impresion periodico institucional Cantidad Valor Total 1 8,180,000.00 8,180,000.00 . Orden No : 91 Fecha: 26/03/2014 Proveedor: COGNOX S.A.S Total Orden: 29,770,000.00 Descripción: SOPORTE, MANTENIMIENTO Y MESA DE AYUDA DE LA GRANJA SHAREPOINT 2010 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN, ASI COMO NUEVOS DESARROLLOS EN LOS SITIOS WEB (PAGINA WEB E INTRANET DE LA CGM) Producto Nombre 03040040 Soporte mantenimiento y mesa de ayuda de la granja sharepoint Cantidad Valor Total 1 29,770,000.00 34,533,200.00