COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO DE 2016 LIC. ALEX NORMANDO FONSECA ESPINAL Coordinador de Comité de Control Interno Institucional SEFIN Contenido I. Introducción II. Objetivo III. Resultados IV. Conclusiones V. Recomendaciones VI. Anexos I. Introducción La Secretaria de Finanzas cumpliendo con la Política de Estado establecida por el Poder Ejecutivo, y al Acuerdo 871-2012, que contiene las políticas de Control Interno Institucional para buscar lograr la mayor efectividad y transparencia en la utilización de los Recursos Públicos, a través del Comité de Implementación de las Normas de Control Interno, ha continuado realizando actividades de Implementación y Seguimiento de las Guías de Control Interno como ser la presentación y publicación de informes periódicos de desempeño institucional, la realización de reuniones de trabajo y jornadas de capacitación. En el presente documento se presentan los resultados obtenidos en el marco de la ejecución del Plan de implementación y del Plan de Trabajo de Control Interno Institucional durante el mes de febrero del año 2016. II. Objetivos Objetivo General Dar a conocer a las Autoridades Superiores de la Secretaria de Finanzas, Unidad de Auditoria, y Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), acerca de las actividades realizadas por el Comité de Control Interno durante el mes de febrero de 2016. Objetivo Especifico Informar acerca de las actividades realizadas durante el I trimestre en el marco de ejecución del Plan de Implementación de Control interno Institucional. III. Resultados obtenidos en el mes de Febrero 3.1 Los resultados obtenidos en el mes de febrero son: A continuación se describen las actividades realizadas: 1. Reunión de Control Interno el día 05 de febrero con el propósito de consensuar directrices para la gestión 2016. 2. Reunión mensual de Control Interno el día 15 de febrero, con la Lic. Herenia Lopez representante de Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI). 3. Reunión de Control Interno el día 16 de febrero con el propósito de iniciar el proceso de elaboración del Plan de Trabajo Control Interno. 4. Formulación del Plan de Implementación SEFIN Control Interno 2016, en proceso. 5. Formulación del Plan de Trabajo SEFIN Control Interno 2016, en proceso. IV. Conclusión La Secretaria de Finanzas realizo actividades relacionadas con la evaluación de la formulación del Plan Operativo Anual, y lo que muestra el compromiso de la Institución con el Control Interno Institucional. V. Recomendación En el proceso de mejora continua es importante contar con todo el apoyo e involucramiento de todos los Directores de la Secretaria de Finanzas para optimizar la eficacia del Control Interno Institucional.