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PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
La Paz, B.C.S. Noviembre 15, 2005.
C. DIP. BLANCA GULUARTE GULUARTE,
PRESIDENTA DEL II PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
P R E S E N T E.
INICIATIVA DE DECRETO A TRAVES DEL CUAL EL TITULAR DEL
PODER EJECUTIVO SOLICITA AUTORIZACION AL HONORABLE
CONGRESO DE LA ENTIDAD, PARA EFECTUAR AMPLIACION AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
DE 2005.
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PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
La entrega de la presente información es con la finalidad de solicitar a esa Honorable Legislatura una
ampliación neta al presupuesto de egresos del presente ejercicio, por un monto de: 845 millones
713 mil pesos, representando un incremento de 18.7 porciento, con relación al presupuesto inicial
autorizado por la cantidad de 4 mil 519 millones 466 mil pesos, totalizando en un presupuesto
modificado de 5 mil 365 millones 179 mil pesos, fundamentando esta ampliación en los artículos
57 fracción I y 64 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur.
Las funciones que integran el presupuesto inicial autorizado y que sufren modificaciones durante el
presente ejercicio, se presentan a continuación con comentarios resumidos, primeramente las que
solicitan ampliación y seguidamente las de reducción:
01 Administración general, la solicitud de ampliación que requiere esta función es de 4.8 porciento, y
es originada principalmente, por los incrementos en las actividades que desarrollan las diversas áreas
que tienen como finalidad que las dependencias gubernamentales brinden un buen servicio a las
comunidades, así como también en la modificación a la asignación del H. Congreso del Estado.
02 Justicia y seguridad pública, esta función solicita una ampliación de 6.2 porciento, obedeciendo
principalmente a las actividades propias de impartición de justicia, seguridad pública y mantenimiento
del orden público, así como también a las acciones desarrolladas por el H. Tribunal Superior de Justicia.
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PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
04 Política tributaria, financiera y de coordinación, se solicita una ampliación de 21.9 porciento para
esta función, obedeciendo a los recursos que son transferidos a los Municipios por medio de fondos
participables y subsidios, así mismo se incluyen en esta ampliación los costos de la deuda pública y los
servicios generales de gobierno.
05 Fomento y reglamentación agropecuaria, esta función solicita una ampliación de 139.8 porciento,
los cuales son aportaciones estatales direccionadas a convenios con la federación en programas que
beneficien a los productores y agricultores del Estado, tales como: alianza para el campo, agricultura
sostenible y suplementación alimenticia.
07 Fomento a la industria, la ampliación solicitada para esta función es de 285.5 porciento,
obedeciendo principalmente a la aportación estatal al convenio con la Comisión Federal de Electricidad
en electrificación de comunidades rurales y a la aportación de recursos del Gobierno del Estado a las
plantas generadoras de energía eléctrica de La Bocana, Punta Abreojos, Isla Natividad, Bahía Tortugas
y Bahía Asunción.
08 Fomento y reglamentación de las comunicaciones y transportes, esta función requiere de
48.0 porciento de ampliación a su asignación inicial autorizada, debido a las acciones relativas a la
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PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
regulación de las comunicaciones y transportes que permiten mejorar los servicios que se otorgan en
esta materia.
10 Fomento y reglamentación del turismo, la solicitud de ampliación de 27.8 porciento para esta
función es originado principalmente a los recursos aportados por el Gobierno del Estado al convenio de
la Secretaría de Turismo y a los recursos transferidos del fideicomiso del 2% de hospedaje.
11 Coordinación de actividades educativas, cultura y recreación,
esta función requiere de un
5.2 porciento, de ampliación, obedeciendo principalmente a la transferencia de recursos a la
Universidad Autónoma de Baja California Sur, a las aportaciones estatales y a los recursos transferidos
vía ramo 33, así como también a los recursos estatales direccionados a la promoción de eventos
culturales y deportivos.
12 Promoción del empleo y bienestar del trabajador, solicita una ampliación del 3.3 porciento,
recursos destinados al programa de apoyo a capacitación y a las actividades propias para el bienestar
del trabajador.
13 Salud y seguridad social, esta función requiere de autorización de ampliación del 4.2 porciento,
obedeciendo principalmente a la aportación estatal, al programa del seguro popular, abastecimiento de
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PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
medicamentos, material de curación, beneficencia pública e integración juvenil, así como también se
incrementa por los recursos transferidos vía ramo 33 al sector salud y al programa de desayunos
escolares.
14 Asentamientos humanos, la ampliación requerida para esta función es de 155.7 porciento, debido
a la creación de infraestructura pública a través de recursos del 2% impuesto sobre nómina, por la venta
de terrenos del Mogote, exbase aérea, transbordadores, recursos transferidos al Estado por concepto de
excedentes petroleros y al programa de aportaciones para el fortalecimiento de entidades federativas,
así mismo se aplican recursos por la aportación al programa tu casa y programas a cargo de la
Comisión Estatal del Agua, tales como APAZU zonas rurales y urbanas.
A continuación se presentan las funciones que muestran una disminución en su asignación presupuestal
inicial autorizada:
03 Planeación regional, presenta una disminución de 27.5 porciento, a su asignación inicial, derivado
de la reducción presupuestal efectuada a los programas de desarrollo regional y la función 06 Fomento
y regulación de la pesca, con una disminución del 22.7 porciento, otorgándose en ambos sectores
recursos bajo conceptos de fondos perdidos, los cuales fueron direccionados para su atención y trámite
correspondientes al Fondo de Desarrollo Social.
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PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
La información base para la elaboración del presente documento es la que genera y emite el sistema
integral de contabilidad y presupuesto con corte real de los Ingresos y Egresos en el período del 01 de
enero al 30 de septiembre y estimado del 01 de octubre al 31 de diciembre del presente año.
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PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
AMPLIACION NETA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Con la finalidad de presentar la solicitud de ampliación en forma más detallada, a continuación se
muestran los cuadros analíticos que contienen las aplicaciones de gasto con movimientos netos en las
adecuaciones de los diferentes programas del presupuesto inicial autorizado del Estado, a nivel de
funciones, subfunciones y programas, así como también las variaciones en cifras y porcentajes:
AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2005
(MILES DE PESOS)
FUNCION
PRESUP
INICIAL
DESCRIPCION
AMPLIACION SOLICITADA
%
TOTAL
01
ADMINISTRACION GENERAL
290,898
4.8%
14,108
02
JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
237,501
6.2%
14,796
03
PLANEACION REGIONAL
56,189
-27.5%
-15,462
04
POLITICA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y DE COORDINACION
894,582
21.9%
196,216
05
FOMENTO Y REGLAMENTACION AGROPECUARIA
20,530
139.8%
28,705
06
FOMENTO Y REGULACION DE LA PESCA
6,386
-22.7%
-1,447
07
FOMENTO A LA INDUSTRIA
10,423
285.5%
29,760
08
FOMENTO Y REGLAMENTACION DE LAS COMUNIC. Y TRANSPORTES
2,711
48.0%
1,300
10
FOMENTO Y REGLAMENTACION DEL TURISMO
65,099
27.8%
18,101
11
COORDINACION DE ACT. EDUCATIVAS, CULTURA Y RECREACION
2,110,388
5.2%
110,629
12
PROMOCION DEL EMPLEO Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR
19,306
3.3%
638
13
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
531,830
4.2%
22,369
14
ASENTAMIENTOS HUMANOS
273,623
155.7%
426,000
4,519,466
18.7%
845,713
AMPLIACION AL PRESUPUESTO
7
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2005
(MILES DE PESOS)
FN SF PR
01
ADMINISTRACION GENERAL
01
A1
02
AMPLIACION SOLICITADA
PRESUP
INICIAL
DESCRIPCION
%
PARCIAL
TOTAL
290,898
14,108
LEGISLACION
64,970
5.1%
3,317
ACCION LEGISLATIVA
64,970
5.1%
3,317
CONDUCCION DE GOBIERNO
225,928
4.8%
10,791
A2
CONDUCCION DE GOBIERNO
49,461
-0.8%
-399
A4
COMUNICACION SOCIAL
11,828
44.0%
5,199
A5
RELACIONES PUBLICAS
4,084
-2.8%
-113
A6
CONTROL Y EVALUACION
6,022
-0.7%
-45
A7
AUDITORIA GUBERNAMENTAL
2,664
-0.1%
-3
A8
CONTROL DE OBRAS Y CONTRALORIA SOCIAL
2,333
6.3%
147
A9
ARCHIVO GENERAL
1,339
-4.3%
-58
AA
ASUNTOS JURIDICOS Y LEGISLATIVOS
15,453
1.6%
247
AB
POLITICA ESTATAL
14,937
-3.3%
-499
AC
GOBIERNO
5,749
-3.5%
-203
AD
SERVICIOS DE ADMINISTRACION
17,579
23.7%
4,171
AE
SERVICIOS DE APOYO
11,691
20.1%
2,351
AF
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
46,212
5.1%
2,348
AG
ADQUISICIONES
4,115
-57.6%
-2,369
7,286
1.1%
81
0
0.0%
0
480
-13.3%
-64
24,695
0.0%
0
AI
SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTACION
AJ
COMISION ELECTORAL
AK
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
AM
POLITICA ELECTORAL
8
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
FN SF PR
02
PRESUP
INICIAL
DESCRIPCION
JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
01
B1
02
AMPLIACION SOLICITADA
%
PARCIAL
TOTAL
237,501
14,796
MINISTRACION DE JUSTICIA
62,648
1.8%
1,110
IMPARTICION DE JUSTICIA
62,648
1.8%
1,110
101,856
10.2%
10,374
B2
ORDEN PUBLICO
ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
29,559
12.4%
3,672
B3
PROCURACION DE JUSTICIA
17,548
1.0%
182
B4
SERVICIOS PERICIALES
10,187
1.7%
171
B5
AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONT. DE PROCESOS
27,187
3.2%
875
B8
CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA
15,316
36.2%
5,537
B9
CAPACITACION POLICIACA
2,059
-3.1%
-63
03
PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL
66,454
4.9%
3,267
B6
ADMINISTRACION Y PREVENCION
12,745
-5.4%
-687
B7
READAPTACION
53,709
7.4%
3,954
DERECHOS HUMANOS
3,187
0.0%
1
DEFENSORIA DE DERECHOS
3,187
0.0%
1
ARBITRAJE ELECTORAL
3,356
1.3%
44
IMPARTICION DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL
3,356
1.3%
44
04
BA
05
BB
9
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
FN SF PR
03
01
PLANEACION REGIONAL
56,189
PLANEACION Y PROGRAMACION REGIONAL
56,189
C1
DIRECCION DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO
C2
PROGRAMACION ESTATAL
04
PRESUP
INICIAL
DESCRIPCION
TOTAL
-15,462
-27.5%
-15,462
-1.7%
-104
-30.7%
-15,358
ADMINISTRACION
849,494
AH
ADMINISTRACION CENTRAL
D5
EJECUCION DE LOS EGRESOS
D8
POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA
DA
ADMON. DE RECURSOS DESCENTRALIZADOS
TRIBUTACION FISCAL
PARCIAL
6,187
894,582
02
%
50,002
POLITICA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y DE COORD.
01
AMPLIACION SOLICITADA
196,216
22.9%
194,673
823,600
24.0%
197,309
2,535
-27.9%
-708
21,632
-8.5%
-1,846
1,727
-4.7%
-82
34,647
8.6%
2,984
7,341
15.0%
1,098
16,368
-1.1%
-181
D1
PLANEAC. Y COORD. DE POLITICA HACEND. ESTATAL
D2
RECAUDACION FISCAL
D3
EJECUCION FISCAL
1,192
6.3%
75
D7
AUDITORIA FISCAL
9,746
20.4%
1,992
03
10,441
-13.8%
-1,441
D4
PLANEACION Y PROGRAMACION
PLANEACION Y COORDINACION DE LOS EGRESOS
2,045
-4.4%
-91
D6
PROG., CONTROL Y NORMATIVIDAD PRESUP.
3,921
-15.4%
-604
D9
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
4,475
-16.7%
-746
10
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
FN SF PR
05
03
E4
06
04
F4
07
03
G4
08
PRESUP
INICIAL
DESCRIPCION
H6
02
H2
%
PARCIAL
FOMENTO Y REGLAMENTACION AGROPECUARIA
20,530
FOMENTO Y PRODUCCION
20,530
139.8%
28,705
FOMENTO AGROPECUARIO
20,530
139.8%
28,705
6,386
FOMENTO
6,386
-22.7%
-1,447
FOMENTO PESQUERO
6,386
-22.7%
-1,447
-1,447
FOMENTO A LA INDUSTRIA
10,423
FOMENTO
10,423
285.5%
29,760
FOMENTO A LA INDUSTRIA
10,423
285.5%
29,760
29,760
2,711
1,300
ADMINISTRACION
620
27.9%
173
TELECOMUNICACIONES
620
27.9%
173
REGLAMENTACION Y CONTROL
2,091
53.9%
1,127
REGLAMENT., REGULACION Y CONTROL DE TRANSP.
2,091
53.9%
1,127
11
TOTAL
28,705
FOMENTO Y REGULACION DE LA PESCA
FOMENTO Y REGLAM. DE LAS COMUNIC. Y TRANSP.
01
AMPLIACION SOLICITADA
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
FN SF PR
10
PRESUP
INICIAL
DESCRIPCION
FOMENTO Y REGLAMENTACION DEL TURISMO
01
AMPLIACION SOLICITADA
%
PARCIAL
TOTAL
65,099
18,101
ADMINISTRACION
6,498
-10.8%
-705
ADMINISTRACION
6,498
-10.8%
-705
FOMENTO Y REGULACION
58,601
32.1%
18,806
J2
FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA
56,653
33.4%
18,942
J3
REGLAMENT. Y CONTROL DE SERVICIOS TURISTICOS
1,948
-7.0%
-136
COORD. DE ACT. EDUCATIVAS, CULT. Y RECREACION
2,110,388
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
1,975,222
4.0%
78,050
K1
COORDINACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
1,974,717
4.0%
78,019
K2
EDUCACION ESPECIAL
505
6.1%
31
ACTIVIDADES CULTURALES
55,260
12.9%
7,142
K3
DIFUSION DE LA CULTURA
20,728
19.0%
3,940
K6
TELECOMUNICACION DE GOBIERNO
5,489
52.3%
2,869
K7
ACCION CIVICA Y SOCIAL
6,788
9.8%
666
K8
PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
K9
TEATRO DE LA CIUDAD
K4
RECREACION
FMTO. Y DESARROLLO DE ACTIV. DEPORT. Y RECREATIVAS
J1
02
11
01
02
03
04
KA
12
02
L2
110,629
15,895
2.0%
322
6,360
-10.3%
-655
26,517
7.1%
1,879
26,517
7.1%
1,879
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
53,389
44.1%
23,558
MANT. Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUC. EDUC.
53,389
44.1%
23,558
PROM. DEL EMPLEO Y BIENEST. DEL TRABAJADOR
19,306
638
CAPACITACION
5,846
0.5%
29
PROM. DEL EMPLEO Y CAPAC. P/ EL TRABAJO
5,846
0.5%
29
12
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
FN SF PR
03
PRESUP
INICIAL
DESCRIPCION
BIENESTAR DEL TRABAJADOR
AMPLIACION SOLICITADA
%
PARCIAL
13,460
4.5%
TOTAL
609
L1
ADMINISTRACION
918
61.3%
563
L3
BIENESTAR DEL TRABAJADOR
4,077
-3.3%
-135
L4
CONCILIACION Y ARBITRAJE
7,372
1.1%
81
L5
TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
1,093
9.1%
100
13
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
531,830
ADMINISTRACION
531,830
M1
ADMINISTRACION
399,726
0.2%
968
M2
PROTECCION A LA SALUD DEL INDIVIDUO
50,000
22.1%
11,048
M3
ASISTENCIA SOCIAL
75,870
18.7%
14,214
M4
SEGURIDAD SOCIAL
6,234
-61.9%
-3,861
01
14
ASENTAMIENTOS HUMANOS
01
N1
02
22,369
4.2%
22,369
273,623
426,000
PLANEACION Y PROGRAMACION
5,333
-4.4%
-237
PLANEACION Y PROGRAMACION
5,333
-4.4%
-237
268,290
158.9%
426,237
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
N2
URBANIZACION
N3
VIVIENDA
N5
OBRAS E INFRAESTRUCTURA P/ EL DESARR. SOCIAL
N6
COORDINACION ESPECIAL
N7
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
AMPLIACION AL PRESUPUESTO:
13
3,915
-12.5%
-490
30,478
7.5%
2,293
197,651
137.9%
272,553
7,404
55.7%
4,124
28,842
512.3%
147,757
845,713
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
Análisis de ampliaciones:
Para esta administración, una de las premisas fundamentales ha sido mantener un adecuado equilibrio
en la hacienda pública estatal, implementando políticas de disciplina presupuestal que permitan
desarrollar esfuerzos importantes para llevar a cabo las acciones con un contexto de finanzas
restringidas, con la finalidad de reordenar y hacer mas eficiente el gasto y la calidad de los servicios que
brinda el gobierno a la sociedad, así como también fortalecer los ingresos a fin de contar con el
financiamiento que permita seguir ampliando la cobertura y calidad de los programas de desarrollo
social y proyectos productivos.
En este periodo de gestión gubernamental se ha cumplido con los compromisos contraídos al inicio de
la administración en el sentido de lograr una reducción del gasto corriente, siendo posible por la
aplicación de la norma del manejo escrupuloso del ejercicio del gasto, aunado a las medidas
implementadas en la recaudación por medio de la concientización de la ciudadanía en el pago de las
contribuciones a través de la generación de facilidades administrativas, obteniendo con esto un
incremento en la recaudación estatal de mas del 150 porciento en comparación al presupuesto inicial.
Con la aplicación de estas medidas se ha logrado moderar el crecimiento del gasto corriente, a fin de no
afectar ni comprometer los ingresos obtenidos por arriba de lo presupuestado durante el presente
14
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
ejercicio y que fueron destinados a atender proyectos de infraestructura social en beneficio de las
comunidades de todo el estado.
El fortalecimiento en los ingresos a obedecido al establecimiento de esquemas de creatividad e
imaginación para hacer mas eficiente la recaudación, así mismo se ha llevado acabo una mejor
administración de los recursos, lo que ha permitido ampliar la cobertura de programas sociales a
comunidades que requerían de mayor atención social, destinando mas de 110 millones de pesos de la
ampliación solicitada en educación, cultura y recreación, los cuales se aplican en educación básica
(preescolar, primaria y secundaria), preparatorias (CECYTES, COBACH, José María Morelos y Pavón,
Federales por Cooperación y CONALEP) educación superior como son los Institutos Tecnológicos de
Ciudad Constitución, Los Cabos y Mulegé, Normal Superior y la Universidad Autónoma de Baja
California Sur, así como también el Instituto Estatal de Educación para Adultos, más la aportación para
la construcción y rehabilitación de espacios educativos.
Así mismo se adicionaron recursos estatales al sector salud para beneficio de 15,674 familias afiliadas
al programa del seguro popular, garantizando la operatividad de este programa y los demás servicios
que se prestan en los hospitales del estado, por medio de apoyos extraordinarios otorgados por el
estado en la compra de materiales de curación, abastecimiento de medicamentos, abatización,
beneficencia pública, y otros.
15
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
Es importante señalar que solamente con una adecuada canalización de los recursos se puede inducir
al verdadero desarrollo social y económico del estado, ya que es generadora de mejores niveles de vida
para la población; con esta visión se han direccionado recursos por más de 350 millones de pesos a los
presupuestados a acciones de construcción y modernización de vialidades, pavimentación, construcción
y mantenimiento de carreteras en todo el estado; conjuntamente con recursos en aportaciones a los
programas convenidos como los de agua potable y alcantarillado en zonas rurales y urbanas, alianza
para el campo, tu casa (INVI), seguridad pública y electrificación en comunidades rurales establecido
con la Comisión Federal de Electricidad.
Es de interés de esta administración que se dote de los recursos necesarios para que los trabajadores
al servicio del estado tengan mejores condiciones de trabajo y sueldo dignos, tal como se demostró en
la respuesta formal que se brindo al pliego presentado por el Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, en relación a mejorar las percepciones de los
trabajadores otorgándose en este ejercicio incrementos directos a sueldos del 6.0%, y prestaciones
tales como bono de fin de año al pasar de $4,500.00 pesos a $5,000.00 pesos; un incremento de
$120.00 pesos mensuales al bono de transporte para quedar en $520.00 pesos mensuales, en lo que
se refiere al bono de reinscripción escolar de $1,200.00 pesos se incrementa a $1,800.00 pesos
pagaderos en dos exhibiciones, la mitad el 15 de septiembre y el resto el 15 de febrero, y la despensa
se incremento de $1,336 a $1,452 mensuales, todo esto con la responsabilidad y el entendido de
16
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
cumplir en tiempo y forma con el pago de estos compromisos con efectos a partir del 01 de julio del
2005, representando esta negociación una bolsa de recursos del orden de los 47 millones de pesos el
cual incluye al personal de los poderes, municipios y organismos descentralizados.
En resumen, la conducción transparente y honesta de la gestión gubernamental a permitido los
resultados que se presentan, y ponen de manifiesto el manejo responsable y la fortaleza de las políticas
financieras aplicadas en el presente ejercicio en bienestar de población sudcaliforniana.
A continuación se muestra un análisis detallado de las funciones que integran esta solicitud de
ampliación, presentado la información soporte de las modificaciones que se solicitan al Presupuesto de
Egresos, reflejando el comportamiento a nivel funciones y programas, conjuntamente con una
explicación de las adecuaciones presupuestales, aunado con anexos y datos de las actividades
desarrolladas en la gestión gubernamental:
01 Administración general
La asignación inicial autorizada para esta función ascendió a 290 millones 898 mil pesos, lo que refleja
una solicitud de ampliación por un monto de 14 millones 108 mil pesos, es decir 4.8 porciento. Esta
17
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
función comprende las actividades de revisión, elaboración, autorización y difusión de acuerdos,
decretos y leyes, que emanan del poder legislativo; también incluye el conjunto de actividades que
realiza el poder ejecutivo en su gestión de la política interna con la finalidad de atender a los sectores
del ámbito social y político, en conjunto con la coordinación y organización de las entidades sociales y
políticas relacionadas con los tres niveles de gobierno.
La ampliación que requiere esta función es originada principalmente en los incrementos presentados en
los diferentes programas que tienen como finalidad cubrir las actividades propias de brindar la atención
a la ciudadanía por medio de audiencias públicas, difusión de las actividades de gobierno, adquisición
de equipos, mantenimiento y reparación de vehículos, servicios administrativos de orden general,
vigilancia del cumplimiento por parte de las dependencias y la administración de los recursos humanos;
siendo la aplicación de estos conceptos de justificación de la ampliación solicitada a los programas
A1 Acción legislativa, A4 Comunicación social, A8 Control de obras y contraloría social,
AA Asuntos jurídicos y legislativos, AD Servicios de administración, AE Servicios de apoyo,
AF Administración de recursos humanos y el AI Servicio de informática y cómputo.
18
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
02 Justicia y seguridad pública
En esta función se aplican los recursos destinados a cubrir las actividades de impartición de justicia,
seguridad pública, protección a la comunidad, readaptación social y mantenimiento del orden público,
así como también incluyen las acciones encaminadas con la atención de los derechos humanos y a las
funciones que se desempeñan en materia electoral, a través de los programas B1 Impartición de
justicia, B2 Orden y seguridad pública, B3 Procuración de justicia, B4 Servicios periciales,
B5 Averiguaciones previas y control de procesos, B8 Consejo de seguridad pública,
B7 Readaptación, BA Defensoría de derechos y el BB Impartición de justicia en materia electoral,
en su conjunto solicitan la autorización de ampliación de 14 millones 796 mil pesos, es decir un
6.2 porciento más a su asignación inicial de 237 millones 501 mil pesos, para totalizar en una
estimación de cierre de 252 millones 297 mil pesos.
03 Planeación regional
Esta función considera las actividades relacionadas con la planeación económica y social del Estado por
medio del establecimiento y cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades necesarias para la
consecución de un desarrollo regional equilibrado, estableciendo con ello el marco normativo, técnico y
19
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
de evaluación, acorde a las políticas estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo, asignando un
presupuesto inicial autorizado de 56 millones 189 mil pesos, y comparado con la proyección de cierre
de 40 millones 727 mil pesos, nos muestra una reducción de esta función de 15 millones 462 mil
pesos, es decir 27.5 porciento menos, debido principalmente a la disminución de la asignación en el
programa C2 Programación estatal, en donde se consideraban los conceptos de fondos perdidos en
programas de desarrollo regional, siendo direccionados para su atención y trámite al fondo de desarrollo
social, garantizando con ello la recuperación de cartera y así poder contar con la revolvencia de los
recursos para poder ampliar la atención de la cobertura por este tipo de conceptos, así mismo esta
función incluye las aportaciones estatales a los programas federales de desarrollo social ramo 20 y de
zonas urbanas marginadas (HABITAT).
04 Política tributaria, financiera y de coordinación
El presupuesto inicial autorizado para esta función ascendió a 894 millones 582 mil pesos, y
comparado con la estimación de cierre de 1 mil 090 millones 798 mil pesos, nos muestra una
ampliación de 196 millones 216 mil pesos, es decir una solicitud de ampliación de 21.9 porciento más,
aplicándose en esta función los gastos relacionados con las actividades propias de la Secretaría de
Finanzas en captación de ingresos, seguimiento y control de la política fiscal, normatividad del
20
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
presupuesto de ingresos, sistematización de procesos administrativos, contabilidad gubernamental,
atención a los servicios generales de gobierno, servicio de la deuda pública y la transferencia de los
fondos y subsidios a los Municipios.
AH Administración central, este programa concentra el 100.6 porciento del total de la ampliación
solicitada, aplicándose estos recursos en cuatro subprogramas, 01 Servicios generales, que solicita
18 millones 008 mil pesos de ampliación, debido principalmente al pago del edificio California
Conecction, así como también, se debe a los pagos relacionados con los gastos generales de operación
de Gobierno del Estado como: servicio de energía eléctrica, teléfono, agua potable, adquisición de
reservas territoriales, impuestos y derechos, comisiones y otros servicios; el subprograma 02 Subsidios
diversos, solicita 15 millones 388 mil pesos de ampliación, obedeciendo a los gastos relacionados con
pagos de subsidios a organismos e instituciones tales como organismos de beneficencia, colegios
profesionales, sindicatos, INDETEC, delegación de relaciones exteriores, colegios profesionales,
organismos sociales (H. Cuerpo de Bomberos, Comisión Estatal de Emergencia, Estancia Infantil
Ciudad Insurgentes, INSEN, Pentatlón Deportivo Militarizado), jubilados y pensionados del gobierno del
estado y municipios, entre otros.
21
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
El subprograma 03 Participaciones y subsidios a los a H. Ayuntamientos, solicita una ampliación de
117 millones 349 mil pesos, a su asignación inicial autorizada de 604 millones 344 mil pesos, es
decir 19.4 porciento más, conformado por los conceptos que se muestran en el cuadro siguiente:
TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARTICIPABLES
Y SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS
(MILES DE PESOS)
AMPLIACIONES
CONCEPTO
LA PAZ
PARTICIP.
IMPTOS.
ESPECIALES
I.S.A.N.
F.F.M.
ZOFEMAT
2%
S/NOMINA
F.A.I.S.
SUBSID.
TOTAL
10,026
-165
1,278
2,645
-667
453
4,883
7,020
25,473
COMONDU
2,867
-78
28
1,529
168
251
2,316
22,663
29,744
MULEGE
2,486
-70
0
1,415
0
165
2,099
7,887
13,982
LOS CABOS
8,331
-132
6
2,213
23,784
282
3,902
2,681
41,067
LORETO
1,385
-41
3
1,179
453
39
1,224
2,841
7,083
25,095
-486
1,315
8,981
23,738
1,190
14,424
43,092
117,349
T O T A L:
El cuadro anterior presenta un desglose de las transferencias de fondos participables y subsidios a los
municipios, que solicitan modificación a su asignación inicial, los impuestos especiales con una
reducción de 486 mil pesos, y las que solicitan ampliaciones son las participaciones con 25 millones
095 mil pesos, el impuesto sobre automóviles nuevos 1 millón 315 mil pesos, el fondo de fomento
municipal 8 millones 981 mil pesos, zona federal marítimo terrestre 23 millones 738 mil pesos, fondo
de aportaciones para infraestructura social 1 millón 190 mil pesos, 2% sobre nómina 14 millones
424 mil pesos, y por último los subsidios por 43 millones 092 mil pesos.
22
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
De este importe de subsidios estatales a los H. Ayuntamientos, se destinaron para el Municipio de La
Paz 7 millones 020 mil pesos, en apoyo al pago de créditos con BANOBRAS que se descuenta vía
participaciones, así como también para compra de vehículos para servicios públicos municipales
consistentes en dos camiones recolectores de basura y camión chasis tipo volteo; para el municipio de
Comondú 22 millones 663 mil pesos, en apoyo al rescate financiero para enfrentar los compromisos de
servicios personales y de operación, pago de adeudo con la Comisión Federal de Electricidad,
aportación municipal al programa convenido con el HABITAT, apoyo en adquisición de bienes
inventariables, como moto niveladora para el mantenimiento de caminos rurales, camión recolector de
basura y camión de volteo; para el municipio de Mulegé 7 millones 887 mil pesos, en apoyo al pago
del adeudo de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad y en adquisición de vehículos
tales como moto niveladoras para el mantenimiento de caminos rurales un camión recolector de basura
y un camión de volteo; para el municipio de Los Cabos 2 millones 681 mil pesos, apoyo en la
conclusión de la obra en Santa Rosa y una moto niveladora; y para el municipio de Loreto 2 millones
841 mil pesos, en apoyo de adquisición de vehículos tales como una moto niveladora para el
mantenimiento de caminos rurales y una ambulancia.
Por último el subprograma 04 Deuda pública, solicita una ampliación de 46 millones 564 mil pesos,
contemplándose los compromisos adquiridos con la banca comercial y de desarrollo, conjuntamente con
los pagos de adeudos de ejercicios anteriores por concepto de servicios personales y proveedores.
23
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
El resto de los programas que conforman esta función son los que tienen como finalidad el realizar las
actividades administrativas de la Secretaría de Finanzas, enfocadas a recaudar, programar las
asignaciones presupuestales, fiscalizar, administrar y normar el ejercicio del gasto público, a través de
los
subprogramas
D5
Ejecución
de
los
egresos,
D8
Política
tributaria
y
financiera,
DA Administración de recursos descentralizados, D1 Planeación y coordinación de la política
hacendaria estatal, D2 Recaudación fiscal, D3 Ejecución fiscal, D7 Auditoría fiscal, D4 Planeación
y coordinación de los egresos, D6 Programación, control y normatividad presupuestal y el
D9 Contabilidad gubernamental.
05 Fomento y reglamentación agropecuaria
Esta función contempla las actividades encaminadas a fomentar e impulsar los programas ganaderos,
agrícolas y forestales, así como también estimular por medio de los programas convenidos, las
acciones productivas que se derivan de la siembra, almacenamiento, comercialización y transportación
de los productos, considerando una proyección de cierre de 49 millones 235 mil pesos, superior en
139.8 porciento, en relación al presupuesto inicial actualizado de 20 millones 530 mil pesos, es decir
28 millones 705 mil pesos más, recursos reorientados a priorizar el pago del adeudo al programa de
alianza para el campo convenido en los ejercicios del 2003 y 2004, así como también a las aportaciones
24
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
correspondientes a este ejercicio por el mismo concepto y las de agricultura sostenible y
suplementación alimenticia, con la finalidad de impulsar el desarrollo de este sector en el Estado.
06 Fomento y regulación de la pesca
Esta función comprende las actividades encaminadas a la formulación, vigilancia de cumplimientos y
aplicación de normas conjuntamente con los reglamentos destinados a regular las actividades
pesqueras en el Estado, asignándole inicialmente un presupuesto autorizado de 6 millones 386 mil
pesos, y comparado con el cierre de este ejercicio de 4 millones 939 mil pesos, nos muestra una
disminución de 1 millón 447 mil pesos, debido a que los apoyos otorgados a este sector en acuacultura
y pesca fueron canalizados para su atención al fondo de desarrollo social.
07 Fomento a la industria
En esta función se aplican los gastos relacionados con las actividades que tienen como finalidad
promover inversiones, proporcionar gestoría en formulación de proyectos y planes de estudio viables
para el desarrollo de este sector, estimando para este ejercicio una proyección de recursos por
40 millones 183 mil pesos, monto superior en 29 millones 760 mil pesos, a su asignación inicial de
25
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
10 millones 423 mil pesos, es decir 285.5 porciento más de lo autorizado, obedeciendo
principalmente al pago de combustible diesel de las plantas generadoras de energía eléctrica de las
comunidades en la zona Pacífico Norte tales como La Bocana, Punta Abreojos, Isla Natividad, Bahía
Tortugas y Bahía Asunción, así como también al convenio con la Comisión Federal de Electricidad en
electrificación de comunidades rurales en los años de 2005 y 2006.
08 Fomento y reglamentación de las comunicaciones y transportes
Esta función comprende las actividades relacionadas con la planeación, fomento, aplicación de normas
y reglamentos que permitan el desarrollo de este sector, así como también incluye los programas
relativos a la regulación de las comunicaciones y transportes que permitan proporcionar mejoras en los
servicios que se otorgan en esta materia, solicitando una ampliación de 1 millón 300 mil pesos, a su
asignación inicial autorizada de 2 millones 711 mil pesos, para totalizar en un cierre estimado de
4 millones 011 mil pesos, es decir 48.0 porciento más.
26
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
10 Fomento y reglamentación del turismo
Esta función comprende las actividades que tienen como finalidad, el impulsar la participación de
inversionistas en el estado, así como también promover los diversos destinos turísticos del Estado y
crear la infraestructura turística necesaria a través de los recursos que se aplican en obras captados por
concepto del 2% de hospedaje y los recursos convenidos con la Secretaría de Turismo y el Gobierno del
Estado a través de la Administración Portuaria Integral (API), todo esto con la aplicación a
modernización y rehabilitación de andadores turísticos y puertos, proyectándosele una estimación de
cierre de 83 millones 200 mil pesos, cifra superior en 18 millones 101 mil pesos, a la asignación
inicial de 65 millones 099 mil pesos, es decir 27.8 porciento más.
11 Coordinación de actividades educativas, culturales y recreación
La asignación inicial autorizada para esta función, ascendió a 2 mil 110 millones 388 mil pesos, y
solicita una ampliación de 110 millones 629 mil pesos, es decir 5.2 porciento más para totalizar en
una estimación de cierre de 2 mil 221 millones 017 mil pesos, y comprende las actividades educativas
de nivel preescolar básico, medio y superior, así como también las actividades relacionadas con
educación especial, difusión de la cultura, deporte, acción cívica y social, patronato del estudiante,
27
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
fomento y desarrollo de actividades recreativas y las actividades relacionadas con la conservación y
rehabilitación de infraestructura educativa.
El programa K1 Coordinación de los servicios educativos, representa el 92.4 porciento, del total de
recursos proyectados para esta función y solicita una ampliación de 78 millones 019 mil pesos, es
decir 4.0 porciento a su asignación inicial, para totalizar un cierre estimado de 2 mil 052 millones
736 mil pesos, aplicándose en este programa los recursos que se reciben vía ramo 33 para cubrir
sueldos, salarios y prestaciones económicas de este sector, así mismo se incluye los recursos que
radica la federación
vía Secretaría de Educación Pública para la Universidad Autónoma de Baja
California Sur.
Así mismo esta función incluye las aportaciones estatales que efectúa el Estado a las instituciones de
todos los niveles, siendo los más relevantes los destinados al Colegio de Bachilleres (COBACH),
CONALEP, CECYTES, Instituto Tecnológico de Ciudad Constitución, de Los Cabos y Mulegé, Instituto
Estatal de Educación para Adultos, Escuela Normal Superior, Escuelas Preparatorias Federales por
Cooperación y la Preparatoria José María Morelos y Pavón, entre otros.
K3 Difusión de la cultura, este programa solicita un incremento de 3 millones 940 mil pesos a su
asignación inicial, es decir 19.0 porciento más, para totalizar en una estimación de cierre de
28
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
24 millones 668 mil pesos, comprendiendo este programa el conjunto de actividades destinadas a
preservar, impulsar y desarrollar la cultura, incluyendo la difusión de las expresiones artísticas, la
promoción y coordinación de las actividades culturales, cívicas y sociales, así como también la
administración de los centros culturales.
K4 Fomento y desarrollo de actividades deportivas y recreativas, este programa comprende las
actividades encaminadas a promover y difundir el desarrollo de actividades de sano esparcimiento a
través de los Institutos Sudcalifornianos del Deporte y Juventud, solicitando una ampliación a su
asignación inicial de 1 millón 879 mil pesos, es decir un 7.1 porciento más para totalizar en
28 millones 396 mil pesos.
KA Mantenimiento y ampliación de la infraestructura educativa, este programa comprende las
actividades que tienen como finalidad el dotar de infraestructura a todos los niveles del sector educativo
por medio de la creación y rehabilitación de aulas, talleres, laboratorios, auditorios, canchas y demás
infraestructura que realiza el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas
(CAPECE), solicitando ampliación de 23 millones 558 mil pesos, en una estimación de cierre de
76 millones 947 mil pesos, un 44.1 porciento más del presupuesto inicial autorizado de 53 millones
389 mil pesos.
29
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
Y el resto de los programas que solicitan ampliación en esta función son el K2 Educación especial,
K6 Telecomunicación de gobierno, K7 Acción cívica y social, K8 Patronato del estudiante
sudcaliforniano y el K9 Teatro de la ciudad.
12 Promoción del empleo y bienestar del trabajador
Esta función considera una proyección de cierre del orden de los 19 millones 944 mil pesos, cifra
superior en 3.3 porciento a la asignación inicial autorizada de 19 millones 306 mil pesos,
comprendiendo las actividades que tienen como fin proteger los derechos del trabajador y lo relativo al
bienestar, seguridad e higiene en las áreas de trabajo, conjuntamente con la formulación y ejecución de
la planeación en materia laboral.
13 Salud y seguridad social
Esta función comprende las actividades que tienen como finalidad elevar la calidad de los servicios de
salud, regulación sanitaria y epidemiológica, prestar a la comunidad los servicios médicos de consulta,
30
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
así como también la rehabilitación y mantenimiento de las jurisdicciones y hospitales, conjuntamente con
los programas de integración familiar, alimentación y bienestar social, solicitando una ampliación a su
asignación inicial autorizada de 22 millones 369 mil pesos, para totalizar en un cierre estimado de
554 millones 199 mil pesos.
En el programa M1 Administración, se aplican los recursos transferidos de la federación, bajo el
esquema de fondo de aportaciones para entidades federativas por un monto de 400 millones 694 mil
pesos, para ser aplicados al pago de los conceptos de servicios personales y gastos de operación de
las clínicas y hospitales en todo el Estado, así mismo este programa contempla recursos por
20 millones de pesos, por concepto de cuotas mínimas de recuperación que se estima recabar por los
servicios prestados en los hospitales.
M2 Protección a la salud del individuo, este programa contempla la asignación de los recursos que
canaliza el estado vía subsidio en apoyo a los pagos de gastos de operación, compra de materiales de
curación, abastecimiento de medicamentos, abatización contra el mosquito transmisor del dengue,
programa mexicano sanidad en los molusco bivalvos, beneficencia pública, integración juvenil, y la
aportación del estado al programa de seguro popular, donde se tienen afiliadas 15,674 familias;
solicitando en este programa una ampliación de recursos de 11 millones 048 mil pesos a la asignación
inicial autorizada de 50 millones de pesos, para totalizar en 61 millones 048 mil pesos.
31
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
M3 Asistencia social, este programa solicita una ampliación de 18.7 porciento a su asignación inicial
autorizada, es decir 14 millones 214 mil pesos más para totalizar en una estimación de recursos a
ejercer del orden de los 90 millones 084 mil pesos, aplicándose estos recursos en el programa de
raciones alimenticias con cobertura asistencial en todos los municipios del Estado, recursos que son
canalizados del fondo de aportaciones múltiples y aportaciones del Estado para ser aplicados a través
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que contempla a su vez proporcionar la
asistencia social y jurídica, atención a la mujer, al infante y al adulto mayor, así como también
proporcionar servicios de asistencia en todo el Estado a través de sus diferentes instancias, el
incremento que solicita en este programa es debido principalmente a los recursos del programa de
alimentación del fondo de aportaciones múltiples correspondientes al ejercicio anterior que fueron
pagados en el ejercicio del 2005.
Y el programa M4 Seguridad social, que contempla las acciones relacionadas con dirigir y coordinar las
diferentes actividades que desarrollan las instancias que integran los programas de bienestar social a
través de las áreas del patronato y casa del estudiante sudcaliforniano, acción cívica y social y la banda
de música del estado, presentando una disminución de 3 millones 861 mil pesos, a su asignación
inicial autorizada.
32
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
14 Asentamientos humanos
Esta función solicita una ampliación a su asignación inicial de 155.7 porciento, es decir 426 millones
de pesos más para totalizar en un cierre estimado de 699 millones 623 mil pesos, comprendiendo las
actividades y acciones que tienen como finalidad el promover y realizar la creación de infraestructura
pública, construcción de redes de agua potable, alcantarillado, pavimentación y vivienda, así como
también la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura existente a través de la Secretaría de
Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología en conjunto con sus organismos descentralizados, como
la Comisión Estatal del Agua (CEA), Instituto de Vivienda (INVI) y Junta Estatal de Caminos (JEC).
Los programas que integran esta función y presentan una modificación en su asignación inicial
autorizada son N1 Planeación y programación, N2 Urbanización y el N6 Coordinación especial,
presentando en conjunto una ampliación de 3 millones 397 mil pesos, que representan
20.4 porciento, más para totalizar en un cierre estimado de 20 millones 049 mil pesos, esta solicitud
de ampliación se origina por el incremento en la operatividad y administración de la SEPUIE.
N3 Vivienda, este programa solicita un 7.5 porciento de ampliación a su asignación inicial de
30 millones 478 mil pesos, para totalizar en una estimación de cierre de ejercicio de recursos del
orden de los 32 millones 771 mil pesos, los cuales comprenden las actividades que tienen como
33
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
finalidad la construcción y mejoramiento de viviendas a través del Programa de Tu Casa, así como
también este programa contempla los pagos efectuados a la deuda convenida con el Fondo Nacional de
Habitaciones Populares (FONHAPO).
Al programa N5 Obras e infraestructura para el desarrollo social, se autorizó una asignación inicial
de 197 millones 651 mil pesos, y solicita una ampliación de 137.9 porciento, es decir 272 millones
553 mil pesos, para totalizar en un cierre estimado de ejercicio de recursos del orden de los
470 millones 204 mil pesos, recursos que provienen principalmente de los Fondos del Fideicomiso
para la Infraestructura de los Estados (FIES), Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (PAFEF), ingresos propios del Estado, recursos de la venta de la exbase aérea,
el mogote, transbordadores y del 2% sobre nóminas, los que se destinan para creación de
infraestructura pública, tales como mantenimiento de caminos rurales, pavimentaciones de calles y
circuitos, libramiento norte a La Paz, construcción de ciclo pista La Paz, rehabilitaciones de pistas de
atletismo, gimnasios, centros DIF, remodelaciones en el albergue anexo a la junta estatal de caminos y
rehabilitación del hospital Juan María de Salvatierra, entre otros.
Y el programa N7 Agua potable y alcantarillado, solicita una ampliación de 147 millones 757 mil
pesos, es decir 512.3 porciento más a su asignación inicial de 28 millones 842 mil pesos, para
totalizar en una asignación modificada de 176 millones 599 mil pesos, los que se aplican al programa
34
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y rurales con el propósito de ampliar la
infraestructura de redes de alcantarillado sanitario en Todos Santos, San José del Cabo y Cabo San
Lucas, así como también la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad
de La Paz, obras que se realizan con las aportaciones de la Comisión Nacional de Agua, el
ayuntamiento de Los Cabos y La Paz, particulares y del gobierno estatal.
35
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO
El presupuesto inicial autorizado para el presente ejercicio ascendió a 4 mil 519 millones 466 mil
pesos, y comparado con los ingresos reales al mes de septiembre y proyectados a diciembre de 5 mil
365 millones 179 mil pesos, nos arroja un incremento de 18.7 porciento, que en cifras representan
845 millones 713 mil pesos, de ampliación presupuestal sujeta a autorización de esa H. Legislatura.
Esta ampliación presupuestal se integra de cinco rubros de ingresos, tales como los propios con un
29.1 porciento, las participaciones e incentivos federales con un 20.2 porciento, el federalizado con un
26.3 porciento, extraordinarios con un 3.7 porciento y por último la disponibilidad inicial con un
20.7 porciento.
Las variaciones que resulten de comparar el presupuesto inicial autorizado contra el presupuesto
modificado, se presentan al nivel de capítulos y conceptos con la finalidad de mostrar una interpretación
y análisis más claro de la integración de los ingresos presupuestados.
36
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
INGRESOS
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS
CONTRA EL MODIFICADO, REAL A SEPTIEMBRE Y ESTIMADO A DICIEMBRE DE 2005
C O N C E P T O
I
PRESUP
INICIAL
INGRESOS PROPIOS
160,427
406,599
246,172
153.4%
197,861
93,379
89.4%
1,693
228
15.6%
Productos
27,268
52,280
25,012
91.7%
Aprovechamientos
27,212
154,765
127,553
468.7%
1,781,225
1,951,873
170,648
9.6%
1,647,370
1,750,958
103,589
6.3%
133,855
200,915
67,060
50.1%
2,517,814
2,740,221
222,408
8.8%
2,238,211
2,267,818
29,608
1.3%
170,092
109,512
244,223
228,180
74,131
118,669
43.6%
108.4%
60,000
91,000
31,000
51.7%
60,000
91,000
31,000
51.7%
DISPONIBILIDAD INICIAL
0
175,485
175,485
100.0%
Disponibilidad Inicial
0
175,485
175,485
100.0%
4,519,466
5,365,179
845,713
18.7%
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES
INGRESO FEDERALIZADO
Fondo de Aport. Federales (Ramo 33)
Ingreso Reasignado
Subsidios
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Financiamientos
V
%
1,465
Incentivos de la Colab. Admva. En mat. Fiscal
IV
$
104,482
Participaciones
III
PRESUP MODIF VS INICIAL
Derechos
Impuestos
II
PRESUP
MODIFICADO
TOTAL DE INGRESOS :
37
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
INGRESOS
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS
CONTRA EL MODIFICADO, REAL A SEPTIEMBRE Y ESTIMADO A DICIEMBRE DE 2005
(MILES DE PESOS)
PRESUP
INICIAL
C O N C E P T O
I
INGRESOS PROPIOS
PRESUP
MODIFICADO
PRESUP MODIF VS INICIAL
$
%
160,427
406,599
246,172
153.4%
104,482
8,669
1,032
52,056
42,724
197,861
9,190
5,891
117,620
65,160
93,379
521
4,859
65,564
22,435
89.4%
6.0%
471.0%
125.9%
52.5%
1,465
411
0
705
88
0
261
1,693
552
52
705
117
5
261
228
141
52
0
29
5
0
15.6%
34.4%
100.0%
0.0%
33.6%
0.0%
0.0%
1
Impuestos
Impuesto sobre comercio
Impto. s/loterías, rifas, sorteos y concursos
Impuesto sobre nóminas
Impto. s/la prestación de servs. de hospedaje
2
Derechos
Leg. de firmas, certific. y copias certif. de doctos.
Serv. prest. por direcc. general de transporte
Serv. prest. en la dirección estatal reg. pub. prop.
Expedición de lic. y refrendos p/serv seguridad
Serv. Prestados Coord. de Prog. B. Social
Servicios Prestados en Materia Ecológica y Amb.
4
Productos
Venta bienes muebles e inm. prop. del estado
Arrend. y expl. bienes mueb. e inmuebles
Venta de publicaciones oficiales
Venta y exp. formas ofic. Aprobadas
Intereses bancarios
Productos diversos
27,268
13,478
708
99
260
12,682
41
52,280
32,890
708
99
377
17,904
303
25,012
19,412
0
0
116
5,222
261
91.7%
144.0%
0.0%
0.0%
44.7%
41.2%
633.2%
5
Aprovechamientos
Recargos
Cauciones cuyas perdidas se declaren por Resol.
Multas
Gastos de ejecución originados del proc. de Ejec.
Aport. de terceros p/obras y servicios
Ingr. prov. de organismos descentr. (salud)
Otros aprovechamientos
27,212
2,504
14
252
70
4,260
20,000
112
154,765
2,504
15
320
77
128,175
20,000
3,675
127,553
0
1
68
7
123,915
0
3,563
468.7%
0.0%
4.7%
26.8%
10.3%
2908.8%
0.0%
3174.2%
38
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
PRESUP
INICIAL
C O N C E P T O
II
PRESUP
MODIFICADO
PRESUP MODIF VS INICIAL
$
%
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES
1,781,225
1,951,873
170,648
9.6%
1
Participaciones
Fondo general de participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Imptos. espec. s/producc. y serv. por cerveza
Imptos. espec. s/producc. y serv. por beb. Alc.
Imptos. espec. s/producc. y serv. por tabacos lab.
1,647,370
1,530,537
64,267
34,716
7,824
10,027
1,750,958
1,627,355
73,248
33,446
6,638
10,271
103,589
96,818
8,982
-1,270
-1,186
245
6.3%
6.3%
14.0%
-3.7%
-15.2%
2.4%
2
Incentivos de la Colab. Admva. En Mat. Fiscal
Imptos. s/tenencia o uso de vehículos
Imptos. s/automóviles nuevos
Incent. por actos de fiscalización concurrente
Incent. por inspección y vigilancia
Incent. por der. deriv. uso o goce de Zofemat
Multas admvas. federales no fiscales
Impto. s/renta por enajen. bienes muebles e inm.
Otros incent. por conv. admvos. federales
133,855
55,386
21,570
16,753
95
20,811
2,652
11,201
5,389
200,915
74,360
27,997
16,753
104
29,831
4,468
20,905
26,497
67,060
18,974
6,427
0
9
9,021
1,816
9,704
21,108
50.1%
34.3%
29.8%
0.0%
9.6%
43.3%
68.5%
86.6%
391.7%
2,517,814
2,740,221
222,408
8.8%
2,238,211
1,589,046
379,726
4,830
35,023
120,538
75,570
16,750
16,727
2,267,818
1,624,732
380,694
4,994
36,213
120,538
67,091
16,828
16,727
29,608
35,686
968
164
1,190
0
-8,479
78
0
1.3%
2.2%
0.3%
3.4%
3.4%
0.0%
-11.2%
0.5%
0.0%
III
INGRESO FEDERALIZADO
1
Fondo de Aport. Federales (Ramo 33)
Fondo de aport. p/educ. básica y normal
Fondo de aport. p/serv. de salud
Fondo de aport. p/infraest. social estatal
Fondo de aport. p/infraest. social municipal
Fondo de aport. p/fortalec. De los municipios
Fondo de aport. múltiples
Conalep
Inst. estatal de educ. para adultos
39
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
PRESUP
INICIAL
C O N C E P T O
PRESUP
MODIFICADO
PRESUP MODIF VS INICIAL
$
%
2
Ingreso Reasignado
Educación (UABCS)
C. N. A.
Secretaria de Gobernación
Secretaria de Turismo
170,092
149,036
14,000
3,056
4,000
244,223
169,317
68,000
3,056
3,850
74,131
20,281
54,000
0
-150
43.6%
13.6%
385.7%
0.0%
-3.8%
3
Subsidios
Ramo 39 pafef
Fies
109,512
109,512
0
228,180
124,040
104,140
118,669
14,529
104,140
108.4%
13.3%
100.0%
60,000
91,000
31,000
51.7%
60,000
60,000
91,000
91,000
31,000
31,000
51.7%
51.7%
DISPONIBILIDAD INICIAL
0
175,485
175,485
100.0%
Disponibilidad inicial
Disponibilidad inicial
0
0
175,485
175,485
175,485
175,485
100.0%
100.0%
4,519,466
5,365,179
845,713
18.7%
IV
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
1
V
1
Financiamientos
Financiamientos
TOTAL DE INGRESOS :
40
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
Ingresos propios
Los recursos que se esperan captar en este capítulo, ascienden a 406 millones 599 mil pesos, es
decir 153.4 porciento más y en cifras representan 246 millones 172 mil pesos, que el presupuesto
inicial autorizado de 160 millones 427 mil pesos, este aumento en la recaudación se originó por el
establecimiento de mecanismos de cobro, en el sentido de concientizar a la ciudadanía por medio de
comunicados invitándolos a regularizar sus rezagos y cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones
reflejándose principalmente en el concepto de impuestos incrementándose un 89.4 porciento, por el
cobro del 2% sobre nóminas, prestación de servicios de hospedaje, loterías, rifas, sorteos y concursos,
así mismo se incrementan los aprovechamientos en un 468.7 porciento, debido a la recaudación
obtenida por aportación de terceros para obras y servicios tales como los recursos de la Administración
Portuaria integral (API), remanentes del fideicomiso FONDEN 1972, recuperación de aportaciones
municipales y de particulares como contra parte al programa convenido con la Comisión Estatal del
Agua y el fideicomiso del 2% del impuesto sobre nómina; otro concepto que presenta un incremento son
los productos con un 91.7 porciento, originado principalmente por la venta del predio balneario el
caimancito, predio ejido Cabo San Lucas para proyectos inmobiliarios de Culiacán y por la recuperación
de cobros por venta de lotes; por último tenemos los derechos que se incrementan en 15.6 porciento,
debido a la captación por legalización de firmas, certificaciones y copias certificadas de documentos,
41
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
servicios prestados por la dirección general de transporte, expedición de licencias y refrendos por
servicios de seguridad.
Participaciones e incentivos federales
El presupuesto modificado proyectado para este ejercicio asciende a 1 mil 951 millones 873 mil pesos,
y comparado con el presupuesto inicial autorizado de 1 mil 781 millones 225 mil pesos, nos arroja un
incremento del 9.6 porciento por este concepto es decir 170 millones 648 mil pesos, integrándose de
dos conceptos:
Participaciones, para este concepto de ingresos se asignó inicialmente un presupuesto de 1 mil
647 millones 370 mil pesos, y se esperan recibir un 6.3 porciento más es decir 103 millones 589 mil
pesos, y se debe principalmente al crecimiento reflejado en los conceptos de fondo general de
participaciones y fondo de fomento municipal, comportamiento que se define por las tendencias
registradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la recaudación federal participable.
Incentivos de la colaboración administrativa en materia fiscal, este concepto de ingresos presenta
un incremento de 50.1 porciento, es decir 67 millones 060 mil pesos, en relación a la asignación
42
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
inicial autorizada de 133 millones 855 mil pesos, originado principalmente por la recaudación de otros
incentivos por convenios administrativos federales, impuestos sobre tenencia y uso de vehículos,
incentivos por derechos derivados del uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, impuestos sobre
la renta por enajenación de bienes muebles inmuebles y por las multas administrativas federales no
fiscales que en su conjunto se espera captar recursos por el orden de los 200 millones 915 mil pesos.
Ingreso federalizado
El presupuesto inicial autorizado para este capítulo de ingresos ascendió a 2 mil 517 millones 814 mil
pesos, y comparado con la estimación de cierre de 2 mil 740 millones 221 mil pesos, nos muestra un
incremento de 8.8 porciento, es decir 222 millones 407 mil pesos, integrándose esta solicitud de
ampliación presupuestal de tres subcapitulos: fondo de aportaciones federales, ingreso reasignado y
subsidios.
Fondo de aportaciones federales, este subcapítulo de ingreso representa el 82.8 porciento, del total
de los ingresos federalizados y se presupuestó una asignación autorizada inicial de 2 mil 238 millones
211 mil pesos, que comparado con la estimación de cierre de 2 mil 267 millones 818 mil pesos, nos
muestra un incremento de 29 millones 608 mil pesos, es decir 1.3 porciento más, integrándose del
43
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
conjunto de fondos de ramo 33 que envía la federación al estado, presentando a continuación un
desglose de los conceptos que reflejan modificación a su asignación inicial.
Fondo de aportación para educación básica y normal (FAEB), los recursos esperados para este
concepto según estimación de cierre proyectada para este ejercicio ascienden a 1 mil 624 millones
732 mil pesos, es decir 2.2 porciento más de su asignación inicial autorizada que en cifras representan
35 millones 686 mil pesos, y se deben a la ampliación que efectúa la federación para cubrir el
incremento otorgado a los servicios personales del magisterio originado por la negociación con el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Fondo de aportación para servicios de salud (FASSA), este concepto de ingresos solicita una
ampliación de 968 mil pesos, es decir un 0.3 porciento más de su asignación inicial autorizada de
379 millones 726 mil pesos, recursos radicados al estado para cubrir el incremento otorgado al pago
de los servicios personales de los trabajadores del Sector Salud originado por la negociación sindical
nacional.
Fondo de aportación para infraestructura social (FAIS), la estimación de cierre para este concepto
asciende a 41 millones 207 mil pesos, y solicita una ampliación a su asignación inicial autorizada de
44
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
3.4 porciento más es decir 1 millón 354 mil pesos, recursos radicados al estado para ser transferidos
en su mayor parte a los municipios en apoyo a obras de infraestructura pública y para ser aplicados por
el estado a programas sociales.
Fondo de aportaciones múltiples (FAM), este concepto de ingresos solicita una disminución de
11.2 porciento, es decir 8 millones 479 mil pesos, de su asignación inicial autorizada de 75 millones
570 mil pesos, para totalizar en 67 millones 091 mil pesos, en virtud de verse disminuida la aportación
al estado en infraestructura de nivel educativo superior.
Ingreso reasignado, este segundo subcapítulo representa el 8.9 porciento, del total de ingreso
federalizado, y tiene una asignación presupuestal inicial autorizada de 170 millones 092 mil pesos,
que comparada con el cierre estimado de 244 millones 223 mil pesos, nos muestra una solicitud de
ampliación de 43.6 porciento, es decir 74 millones 131 mil pesos, desglosándose a continuación los
conceptos que integran esta ampliación:
U.A.B.C.S., Este concepto de ingresos tiene autorizado un presupuesto de 149 millones 036 mil
pesos, y solicita una ampliación de 20 millones 281 mil pesos, para totalizar en un cierre estimado de
45
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
ejercicio de recursos por el orden de los 169 millones 317 mil pesos, obedeciendo esta ampliación a
recursos remanentes del ejercicio anterior que fueron ejercidos en el presente año.
Comisión nacional del agua (CNA), este concepto de ingreso solicita una ampliación del
385.7 porciento, a su asignación inicial autorizada de 14 millones de pesos, para ser destinados a
obras de infraestructura en comunidades urbanas en los municipios de La Paz y Los Cabos.
Secretaría de turismo (SECTUR), la asignación inicial autorizada ascendió a 4 millones de pesos, y
comparada con la estimación de cierre de 3 millones 850 mil pesos, nos muestra una disminución del
3.8 porciento, es decir 150 mil pesos, en virtud de verse disminuida la ministración del recurso.
Subsidios, este último subcapítulo de ingresos federalizados, representa el 8.3 porciento, y su
estimación de cierre se espera en 228 millones 180 mil pesos, que comparada con la asignación inicial
autorizada de 109 millones 512 mil pesos, nos muestra un incremento de 108.4 porciento, es decir
118 millones 669 mil pesos, originado por los recursos del fideicomiso de infraestructura estatal que
envía la federación al estado derivado del incremento presentado en el precio del petróleo (excedente
petrolero) y a los recursos del Programa de Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF).
46
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
Ingresos Extraordinarios
Este capítulo de ingresos representa el 1.7 porciento, del total de los ingresos para este ejercicio, y se
integra de los financiamientos que inicialmente se presupuestaron en 60 millones de pesos, para ser
destinados a financiar a los municipios del estado por los compromisos de fin de año contraídos con el
personal y la ampliación solicitada de 31 millones de pesos se utilizó como revolvencia en apoyo a la
falta de liquidez, totalizando el presupuesto modificado en 91 millones de pesos, es decir
51.7 porciento más de su asignación inicial autorizada.
Y por último el capítulo de Disponibilidad Inicial que representa el 3.3 porciento, del total de los
ingresos para este ejercicio, ascendiendo el presupuesto modificado en 175 millones 485 mil pesos,
recursos remanentes del ejercicio inmediato anterior que fueron aplicados en el presente año, por
concepto de subsidio federal a la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), transferencia
de recursos del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE),
Excedentes Petroleros (FIES), Programa de Aportación para Fortalecimiento de Entidades Federativas
(PAFEF), recursos por la venta de la exbase aérea, el mogote y 2% de Nómina.
47
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
Como conclusión tenemos, que la presente solicitud de ampliación al presupuesto inicial autorizado de
este ejercicio, tiene como finalidad regularizar los incrementos de recursos captados en los diversos
rubros, solicitando una autorización de incremento presupuestal por el orden de los 845 millones
713 mil pesos, que representan un aumento al presupuesto total del 18.7 porciento, cifras que se
emiten del sistema integral de contabilidad y presupuesto con corte al 30 de septiembre reales y
estimadas al 31 de diciembre del presente año, integrándose principalmente de los conceptos más
relevantes que dieron origen a esta modificación, el de la recaudación de impuestos sobre nómina y
hospedaje, así como también la venta del balneario El Caimancito y predio ejido Cabo San Lucas,
aportaciones de terceros para obras y servicios en conjunto con los recursos reasignados de la
Comisión Nacional del Agua, participaciones federales, fondo de aportaciones federales para educación
básica y normal, así mismo contempla los recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura
de los Estados (FIES), los financiamientos y la disponibilidad inicial, entre otros.
48
PODER EJECUTIVO
Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Legislatura, la
presente iniciativa de Decreto que autoriza al Poder Ejecutivo para efectuar ampliaciones al
Presupuesto de Egresos del ejercicio de 2005, para que una vez realizado el estudio y análisis
respectivo, proceda a expedir el Decreto correspondiente.
ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
ING. NARCISO AGUNDEZ MONTAÑO.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. VICTOR M. GULUARTE CASTRO.
49
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