Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO Febrero – Julio 2013 Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad INTRODUCCIÓN La Unidad de Control Interno realizó seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad (SIGEC) con corte 01 de Febrero al 31 de Julio del 2013, revisando el consolidado de la Acciones Correctivas Preventivas y de Mejoras, los Mapas de Riesgo, los Compromisos Adquiridos en la revisión de la Alta dirección y las Encuestas de Satisfacción de los procesos del SIGEC y de la Unidad Administrativa Especial de Salud. En este informe se muestran los resultados arrojados en este seguimiento y se dictan algunas recomendaciones para la mejora de los procesos. Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad 1. Acciones Correctivas Preventivas y de Mejoras de los procesos del Sistema Integral de Gestión de Calidad. La Unidad de Control Interno realizó seguimiento a las acciones correctivas preventivas y de mejora de los procesos del SIGEC, revisando los avances de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento producto de las No conformidades halladas en Auditorías Internas y Externas. La tabla 1 muestra las No conformidades productos de las Auditorías Internas, bajo desempeño en los indicadores de gestión y encuesta de satisfacción excluyendo las acciones productos de Auditorias Externas. Para este seguimiento se tiene en cuenta el registro FGDC - 008 Consolidado de correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Tabla 1. Seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoras Procesos Planeación Institucional Gestión de Calidad Planes de No Conformidades # No # Total de No Mejoramiento Cerradas por ser Conformidades Conformidades vencidos en Acciones eficaces Abiertas el periodo % Eficacia del periodo 5 5 2 3 40 3 3 1 2 33,33 Comunicación 4 4 0 4 0 Docencia 24 23 2 22 8,69 Investigación 3 3 0 3 0 Extensión Gestión y Des. del Talento Humano Gestión Financiera Gestión Documental Gestión del Des. Tecnológico 8 4 3 5 75 20 8 5 15 62,50 9 9 0 9 0 2 2 0 2 0,00 12 12 3 9 25 Infraestructura 3 3 2 1 66,67 Gestión Legal 2 2 0 2 0 Ges. del Bienestar Institucional 6 6 2 4 33,33 Gestión de Adquis. y Contratación 4 4 0 4 0 UAES 5 5 2 3 40,00 3 0 1 2 100 113 93 23 90 24,73 Seguimiento y Control Total Tabla 1 Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad Al iniciar el seguimiento, el SIGEC tenía 113 no conformidades de las cuales se cerraron 23, por lo tanto, quedaron 90 no conformidades abiertas en el SIGEC. Para el cálculo de la eficacia del SIGEC se excluyen los planes de mejoramiento que tienen fecha de implementación después del 31 de Julio del 2013. La eficacia en las acciones del SIGEC para este periodo fue de 24.73%. La gráfica 1 muestra la eficacia de Sistema Integral de Gestión de Calidad por proceso. % de Eficacia de los Procesos 120 100 80 60 40 20 0 100 75 66,67 62,50 40 33,33 0 8,70 0 0 0 0 Gráfica 1. La grafica 2 muestra la eficacia del SIGEC por periodo evaluado. % de Eficacia por periodo Evaluado 30,00% 28,07% 25,00% 24,73% 22,96% 20,00% 16,40% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Oct. 2011 - Marzo Abr. - Ago. 2012 2012 Gráfica 2. Sep. 2012 - Ene. 2013 40 33,33 25 Feb. - Julio 2013 0 Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad Para este periodo el SIGEC tenía 7 no conformidades producto de Auditorias Externa (ICONTEC). La grafica 3 muestra las no conformidades por procesos. Es de aclarar que estas no conformidades son cerradas por el ente certificador. # No Conformidades 4 3 2 2 2 1 1 1 Gest Des Tecnológico, Infraestructura Seguimiento y Control Gest Adq Contratación 1 0 Planeación Institucional Gest Des del Talento Humano Gráfica 3 2. Riesgos de los Procesos. La Unidad de Control Interno para este periodo, realizó seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de los procesos del SIGEC. La gráfica 4 muestra los porcentajes de implementación de los controles por proceso. % de Controles Ejecutados 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Gráfica 4. 87,5 77,9 75 91,1 83,33 75 59,6 58,3 40 50 45,8 25 0 0 0 Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad El porcentaje total de controles ejecutados del mapa de riesgo institucional es del 51.23 %. Los procesos de Comunicación, Gestión y Desarrollo del Talento Humano y de Gestión de Adquisición y Contratación, para la fecha del seguimiento se encontraban trabajando en la actualización de sus Mapas de Riesgos, por lo tanto no se pudo evidenciar la ejecución de los controles. El proceso de Investigación presenta bajo porcentaje de ejecución de sus controles debido a que estos están relacionados con la aprobación del Procedimiento de convocatorias. A la fecha los procesos que no tienen actualizado sus Mapas de Riesgos en la página web del SIGEC, de acuerdo con el Instructivo IMAM – 001 Mapa de Riesgo son: Comunicación, Docencia, Gestión de Adquisición y Contratación, Gestión Financiera, Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Gestión Del Desarrollo Tecnológico, Gestión legal y la Unidad Administrativa Especial de Salud que no tiene Mapa de Riesgo. 3. Compromisos Adquiridos en la revisión por la Alta Dirección al SIGEC. La Tabla 2 muestra los compromisos adquiridos en la revisión de la alta dirección que aún estaban sin ejecutar para el periodo evaluado, por los procesos del SIGEC. Compromisos Compromisos Ejecutados sin ejecutar Procesos Planeación Institucional Comunicación Docencia Investigación Extensión Gestión y Desarrollo del Talento Humano Gestión Financiera Gestión del Desarrollo Tecnológico Gestión Legal Gestión del Bienestar Institucional Gestión de Adquisición y Contratación Seguimiento y Control UAES Total Tabla 2. 2 1 2 2 2 1 0 7 0 0 2 1 0 0 3 0 1 0 16 0 2 1 1 1 1 0 1 15 Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad Para este Periodo se cerraron 16 compromisos adquiridos en la revisión por la alta dirección, faltando por ejecutar quince. Los procesos que no se relacionan en la anterior tabla es porque habían ejecutados todos sus compromisos. 4. Servicio No Conformes. La Tabla 3 muestra los servicios y/o productos no conformes recibidos durante el primer semestre de 2013. Procesos Gestión del Investigación Extensión Bienestar Institucional Servicios y/o Productos afectados Docencia Registro de Notas. Fallas en el Sistema Académico. Inscripción Académica. Matrículas de Estudiantes. Programas Académicos de Postgrado. Prestación de Servicio a clases. Préstamos de libros. 6 Plataforma de programas a distancia 2 Fallas en internet Programa de apoyo a la expresión artístico cultural y deportiva Programa de almuerzos subsidiados Programa de casas Universitarias Plan Institucional de Investigación Venta de Servicios de Laboratorio Total 2 Tabla 3 6 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 32 4 1 1 Informe de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión de Calidad Aspectos por Mejorar. Ejercer mayor control y seguimiento, por parte de los líderes de los procesos, a la ejecución de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento. Actualizar los Mapas de Riesgos de los Procesos de acuerdo a la nueva metodología aprobada en el SIGEC. Ejecutar los controles y acciones establecidas en los mapas de riesgos de los procesos, para reducir los riesgos identificados. Para los planes de mejoramiento que incluyan actividades entre dos procesos o más, se deben definir claramente las responsabilidades de cada una de las partes, para garantizar su ejecución. Fortalecer la socialización de los Compromisos adquiridos en la revisión por la alta dirección, debido a que muchos procesos manifiestan desconocer dicho compromisos. Revisar y actualizar los procedimientos documentados del SIGEC. RAFAEL PACHECO MIZGER. Jefe Unidad de Control Interno. Elaboró: Yesid Martínez