PROCESO CÓDIGO: PROCEDIMIENTO Cuentas por pagar Fecha creación: Versión: 1.0 PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR Bogotá, D.C. Validado y aprobado por: CARGO PROCESO CÓDIGO: PROCEDIMIENTO Cuentas por pagar Fecha creación: Versión: 1.0 HOJA DE CONTROL DE VERSIONES Versión 1.0 Fecha julio Descripción - Modificación Versión inicial del documento Folios Validado y aprobado por: Página 1 de 4 PROCESO CÓDIGO: PROCEDIMIENTO Cuentas por pagar Fecha creación: Versión: 1.0 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO .............................................................................................................. 3 2. ALCANCE ............................................................................................................... 3 3. MARCO NORMATIVO ............................................................................................ 3 4. GLOSARIO DE TERMINOS .................................................................................... 3 5. POLITICAS OPERACIONALES .............................................................................. 4 6. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO.................................................................. 4 7. FLUJOGRAMA........................................................................................................ 4 8. ANEXOS ................................................................................................................. 4 Página 2 de 4 PROCESO CÓDIGO: PROCEDIMIENTO Cuentas por pagar Fecha creación: Versión: 1.0 1. OBJETIVO Estandarizar las actividades que deben llevarse a cabo para mantener un apropiado funcionamiento, administración y control de las cuentas por pagar, así como brindar información contable confiable en forma oportuna. 2. ALCANCE Aplica para todas las áreas de la empresa Alpargatas Colombia SAS que participan en el proceso de ventas y Outsourcing contable y administrativo, comenzando por la recepción de facturas, proveedores y terceros hasta elaborar el informe de egresos. 3. MARCO NORMATIVO Código del Comercio Resoluciones emitidas DIAN Normatividad interna 4. GLOSARIO DE TERMINOS CONCEPTO DEFINICIÓN CIEN SAP Completar Factura Documento fiscal que debe cumplir los requisitos exigidos por la DIAN y en el que se detallan los artículos y precios y el cual es soporte para exigir un pago. Pago por PSE Creación banco. lote en el Página 3 de 4 PROCESO CÓDIGO: PROCEDIMIENTO Cuentas por pagar Fecha creación: Versión: 1.0 5. POLÍTICAS OPERACIONALES Revisar y completar 6. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 1. Recepción de facturas, proveedores y terceros. 2. Revisar facturas recibídas. 3. La factura cumple con los requisitos? 4. Elaborar relación de facturas para envío a contabilidad. 5. Ingreso al sistema SAP de las facturas recibídas. 6. Enviar correo a Alpargatas para liberación de pedidos. 7. Guardar en archivo digital las facturas. 8. Descargar archivo de cuentas por pagar del sistema SAP y elaborar programación. 9. Enviar archivo para aprobación del Gerente contable y/o administrativo. 10. Creación del lote en el banco. 11. Enviar correo para aprobación de lote de pago. 12. Aprobación del pago en los bancos. 13. Aprobación de pago por PSE. 14. Verificación que los pagos se hayan realizado efectivamente. 15. El pago fue exitoso? 16. Realizar egresos en SAP. 17. Enviar confirmación de pago a los proveedores. 18. Elaborar informe de egresos. 7. FLUJOGRAMA Flujograma procedimiento 8. ANEXOS Formato relación de facturas (pendiente de envío). Revisar si existe documentación interna como Guías, protocolos, entre otros con elf in de vincularlos al procedimiento. Página 4 de 4