TEMA 2: TEMA: DESARROLLO GENERALIDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS INTERNAS FECHA: Del 10 de Mayo al 17 de Mayo de 2010 ACTIVIDAD 1. Utilizando un cuadro comparativo, describa como se aplican en la dependencia donde labora, los siguientes mecanismos, relacionando cada mecanismo con el requisito de la norma NTCGP 1000:2004 y MECI. Seguimiento a indicadores de gestión. Tratamiento a no conformidades del servicio. Aplicar acciones correctivas y preventivas. Preparación de planes, programas y proyectos de mejoramiento. Atención a quejas y reclamos del cliente o usuario. Análisis de datos (tendencias, variaciones, acumulados). 2. Describa el perfil del Auditor Interno de Calidad dentro de su entidad y comente la Como respuesta al primer punto. 1. El Proceso en que laboro es Operaciones y la dependencia centro de control realizamos el seguimiento y monitoreo de la Operación Troncal y Alimentadores, de esta forma es fácil delimitar las actividades. MECANISMOS GP1000 MECI El principal indicador es Regularidad: El cual mide el desempeño de los operadores, en función de aumentar su Parte del eficiencia en el componente cumplimiento de servicios de programados. Es un tipo actividades Seguimiento a de indicador que mide la Requisito de control indicadores de efectividad del proceso y 8.2.3 del gestión. cuyo factor de medición es subsistema (No de viajes programados del control / No de viajes realizados) x de la 100. El seguimiento se gestión. realiza bajo un esquema de cuadro de mando integral, y una periocidad de medición mensual. Tratamiento a no conformidades del servicio. Aplicar acciones correctivas y preventivas. Preparación de planes, programas y proyectos de mejoramiento. El tratamiento se realiza mediante la autorización de su uso, aceptación bajo concesión por un autoridad pertinente, es decir; en el proceso de operaciones un tipo de no conformidad detectada es Buses Inoperables en la vía, el tratamiento definido es generar un reporte de incumplimiento por mantenimiento, el móvil queda inmovilizado hasta que la empresa operadora reporte la mejora y esta es validad por el personal de flota de Transmilenio el cual da si aval para su operación en el sistema. Se cuenta con un procedimiento documentado cuyo objetivo es eliminar las causas de ocurrencia de no conformidad ya sean potenciales o reales. Para el caso de operaciones se tienen acciones de regulación las cuales ayudan a mantener las frecuencias y periocidad de los servicios. por ejemplo en caso de manifestaciones se prevén cierres de estaciones con retornos operativos de buses trocales, las cuales quedan registradas en bitácoras que permiten hacer un seguimiento de acciones correctivas y preventivas, así como su histórico. Requisito 8.3 Parte del componente de actividades de control del subsistema del control de la gestión. Requisito 8.5.2 8.5.3 Parte del componente de actividades de control del subsistema del control de la gestión. Los planes, programas, proyectos de mejoramiento Requisito se establecen según la 8.5 revisión de las acciones correctivas y preventivas, Parte del Componente Control de Evaluación Planes de Atención a quejas y reclamos del cliente o usuario. de monitoreo y análisis de datos hechos por aforadores los cuales están encargados de verificar y monitorear la ocupación de móviles, plataformas y servicios, estos informes son la base para tomar acciones para mejorar en la prestación del servicio. (nuevos servicios para cumplir con demanda de usuarios, ampliación de flota, nuevas troncales). Para la atención de quejas y reclamos de usuarios, Transmilenio cuenta con diferentes mecanismo entre ellos: Se cuenta con una oficina llamada Oficina de Servicio al Ciudadano, en ella se recepcionan y se canalizan todos los requerimientos de los usuarios a los diferentes procesos, una vez generada la respuesta se documenta y se genera respuesta al Requisito usuario en un tiempo no 8.2.1, 8.4 mayor a 5 días hábiles. Los PAU, son puntos de atención al usuario ubicados en cada uno de los portales, en estos puntos se recepcionan as quejas, las cuales son enviadas a la Oficina de Servicio al Ciudadano, quien a su vez realiza el tratamiento anteriormente descrito. Línea 195, Línea de atención al usuario de la alcaldía, los requerimientos con Mejoramient o Parte del componente de actividades de control del subsistema del control de la gestión enviados a la Oficina de Servicio al Ciudadano, quien a su vez realiza el tratamiento anteriormente descrito. Análisis de datos (tendencias, variaciones, acumulados). Es importante tener en cuenta que todos los requerimientos del usuario quedan registrados, al igual que el tratamiento y el proceso responsable de generar su cierre. Para validar la satisfacción a la respuesta se genera una llamada de salida en donde se califica el nivel de satisfacción del usuario. Un ejemplo de análisis de datos es la liquidación de Kilometraje de los buses, el cual cada técnico de control relaciona en su bitácora, resultante de las tablas eliminadas, perdidas Requisito y adicionales, con base en 8.4 esta información se determina el Kilometraje pagar a las empresas operadoras previamente una conciliación. Se lleva el histórico de la información. Parte del componente de actividades de control del subsistema del control de la gestión 2. Describa el perfil del Auditor Interno de Calidad dentro de su entidad y comente la brecha, si la hay, con lo requerido por la Norma 19011. Nombre del cargo: AUDITOR INTERNO DE CALIDAD Objetivo del cargo: Realizar las auditorias de calidad al sistema de gestión de la calidad de TRANSMILENIO S.A. Cargos que le reportan: Todos los cargos involucrados en el sistema de gestión de la calidad. Realizar las auditorías internas de calidad al sistema de gestión de la calidad. siguiendo los parámetros establecidos en el procedimiento de auditorías internas de calidad. Realizar las auditorías internas de calidad para determinar si el sistema de gestión de la calidad es conforme con las disposiciones establecidas, con los requisitos de la norma GP-1000 y los requisitos del sistema de Responsabilidades: gestión de la calidad. Mantener informado al director de gestión calidad sobre las actividades desarrolladas. Diligenciar los formatos de solicitud de acciones de mejora siguiendo los parámetros establecidos en el procedimiento de control de registros de calidad. Realizar el informe de la auditoria siguiendo los parámetros establecidos en el procedimiento de auditorías internas. Tiene autoridad sobre el proceso de auditorías internas, el fin de cumplir con la política y objetivos de calidad, sin interferir en el Autoridades: cumplimiento de los objetivos de calidad aplicables a otro proceso ni el incumplimiento de sus responsabilidades. COMPETENCIA Educación: Universitario, Técnicos y Tecnólogos Formación: Auditor interno ISO 9001/2000, GP 1000, MECI Habilidades: Excelente manejo de las relaciones interpersonales. Buena fluidez oral y escrita. Observador. Ético, Sincero. Honesto, Diplomático. Capacidad de análisis. Organizado, Cumplido. Experiencia: Convalidación: Seis (6) meses interactuando con dos o más áreas de la organización. Ninguna. BRECHA Considero que es importante que la entidad realice una labor de sensibilización y motivación para que el personal de la entidad se interese por participar activamente como Auditor. Invitar a participar a los auditores internos de calidad a las auditorías internas de la organización, no solo participar en las externas. Realizar constantes actualizaciones, a la fecha la Norma ISO 9001 ya cambio de versión y solo tenemos el conocimiento de la versión anterior. Nombre del grupo: CESAR ARTURO ARENAS CÉDULA NOMBRES Y APELLIDOS 79563364 CESAR ARTURO ARENAS IBARRA E-MAIL ENTIDAD Cesararenas1970 Transmilenio S.A @hotmail.com