REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: CUENTA DEL 01 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013 634-03-01 REPORTE: 1 DE 01/10/2013 12:46.35 R00819607 . Pasajes al Interior AUXILIAR 01: 54000000000 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 FECHA 1 SIN CODIGO AUXILIAR NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO 11/09/2013 44836264 DAG 54000000000000000005040 AGENTUR CIA. LTDA-DA-AGOSTO 2013. PAGO SERVICIO Y PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS. SOLICITA SRA. SASKYA ARMAS. ADJ: MINTEL-DA-2013-1632, INFORME 007, OFICIO, INFORME USO, FACTURAS 155483, 155484, 155485 Y 155486, REQUERIMIENTO PASAJES Y CP 556. 11/09/2013 44836623 DAG 54000000000000000005044 17/09/2013 44964089 DAG 20/09/2013 45103665 23/09/2013 45153516 CREDITO 117,512.02 0.00 SALDO AL 01/09/2013 117,512.02 5,652.75 0.00 AGENTUR CIA. LTDA-DA-AGOSTO 2013. ALCANCE AL CUR N. 5040 DE 11/09/2013. COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO Y PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS. SOLICITA SRA. SASKYA ARMAS. ADJ: COPIA FACTURAS 155483, 155484, 155485 Y 155486. 4.80 0.00 54000000000000000005129 PEDRO PONCE-DA-SASI 1125/2013-GUAYAQUIL. PAGO 6 VIÁTICS Y SUBSIST 18 AL 24-08-2013, REEMBOLSO PEAJES, COMBUSTIBLE, GABARRA. MOVILIZAR ING. ARAUJO PARA VERIFICAR SITIOS-PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD. ADJ: M.DA-1586, SASI E ISI 1125, ORDEN MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1758 12.00 0.00 DAG 54000000000000000005189 VIZCAINO JORGE-DGT-SASI 1173/2013-GUAYAQUIL. PAGO SUBSISTENCIA DEL 05-09-2013. VISITAR OFICINAS REGISTRO MERCANTIL, REVISAR PROCESOS NUEVO SISTEMA REGISTROS MERCANTILES, ENTREVISTA CON REGISTRADORA MERCANTIL. ADJ: MINTEL.-DGT-120, SASI E ISI 1173, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICO Y CP 1789. 6.00 0.00 DAG 54000000000000000005208 ARAUJO JARAMILLO ROLANDO AUGUSTO-DAU-SASI 1164/2013-EL ORO. PAGO 2 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 06-09-2013, REEMBOLSO TRANSPORTE. SOCIALIZAR INFOCENTROS EN EL ORO Y LOJA. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-542, M.MINTEL-DAU-2013-505, SASI E ISI 1164, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1800. 6.00 0.00 Subtotal Flujos 5,681.55 0.00 Subtotal por Auxiliares 123,193.57 0.00 Saldo por Auxiliares 123,193.57 TOTAL CUENTA 123,193.57 0.00 SALDO CUENTA 123,193.57