Sistema de Gestión de Calidad NO CONFORMIDADES FOLIO . TIPO Real Potencial Mejora 44 PROCESO AFECTADO X Proceso soporte Marque con una x o complete según corresponda Descripción de la No Conformidad Fecha: 21/06/05 (4.1) La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia. Se encontró falta de actualización en el procedimiento de control de documentos y control de registros ya que en el apartado de status de acciones aparecen no conformidades que ya fueron cubiertas al 100% y que están cerradas y que por tanto aparecen en proceso de cumplimiento. Análisis de causas: Se tiene documentado en el SGC un procedimiento para registrar y mantener el control de documentos y registros, sin embargo existe: Falta de actualización en tiempo y forma del avance real de las no conformidades y al intentar darles seguimiento se detectó que las identificadas con los números 5,6,17,24,33,37,38,39 y 41, ya estaban concluidas al 100%, pero que en el sistema no estaban registradas con tal. Algunos documentos no están actualizados que continúa apareciendo como responsable del control de documentos el C. Alejandro Flores cuando se ha nombrado al LI. Gerardo Jiménez Haro. Se acordó con la representante de la dirección que no se iba a realizar ningún movimiento al SGC hasta que no se le proporcionará la capacitación al LI. Gerardo Jiménez Haro, la cual se llevo a cabo los días 28, 29 y 30 de Junio en las instalaciones del CUSur por el Sr. Luis Eduardo Franco y se anexa la constancia proporcionada por la empresa asesora OMNEX Reportó Nombre: Dr. Alfonso Barajas Mtez. Verificó Nombre: LCP Susana Murillo Quintero Auditor líder Firma: Código: F-MAM-01; Revisión: 2; Fecha: 01/Feb/05 Coordinadora del sistema Firma: Sistema de Gestión de Calidad NO CONFORMIDADES Aprobó Nombre: Mtra. Adriana Cervantes Carmona Representante de la dirección Firma: Fecha compromiso para reportar causas Fecha compromiso para el plan de acciones 23/06/05 31/08/05 Verificación a las acciones tomadas: En reuniones del comité de calidad los días 29 y 31 de agosto se verificaron las actividades plasmadas en el plan de acción, se ingreso a la página web del sistema de gestión de calidad y se observó que la primera actividad que dice, actualizar el estatus de las no conformidades estaba cumplida. La segunda actividad que dice, revisar y actualizar el MGC en todos aquellos apartados que ameriten cambio, se selecciono de forma aleatoria cualquier sitio o documento del sistema de que el nombre del controlador de documentos fuera el LI Gerardo Jiménez Haro resultando favorable. Se solicito por correo electrónico a los responsables de proceso indicaran si habían revisado el MGC y si habían detectado algún hallazgo lo hicieran saber al controlador de documentos; mismo que respondieron por la misma vía. NOTA: Anexar Plan de Actividades Cerró Nombre: LCP Susana Murillo Quintero Verificó Nombre: Mtra. Adriana Cervantes C. Coordinadora del sistema Firma: Fecha de cierre: ___31-08-05_____ Código: F-MAM-01; Revisión: 2; Fecha: 01/Feb/05 Representante de la dirección Firma: