Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado Sistema de gestión de calidad Formato para requisición de acciones correctivas, y/o acciones preventivas Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2 y 8.5.3 A ser llenado en conjunto con el representante de la dirección Fecha de requisición: Folio : Nombre del procedimiento: Tipo de No Conformidad (Incumplimiento de un requisito) / Oportunidad de Mejora No conformidad potencial / Oportunidad de mejora o No conformidad real detectada ¿De dónde proviene? Marcar con una X en el rectángulo correspondiente, la fuente de donde proviene la No conformidad u Oportunidad de mejora. Equipo de Solución Queja de cliente Auditoria de servicio Análisis de indicadore s Sugerencias del cliente Auditoria de calidad Revisión por la dirección Otro, especificar: Líder: Integrantes: Descripción del problema u oportunidad de mejora Corrección Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada. Acción preventiva Acción tomada para eliminar la CAUSA de una No conformidad potencial. Acción inmediata o corrección a realizar Acción correctiva Acción tomada para eliminar la CAUSA de una No conformidad detectada. Análisis de la causa Complete los 5 ¿Por qué? y/o utilice un diagrama Causa-Efecto (Ishikawa). 1. ¿Por qué? : 2. ¿Por qué? : 3. ¿Por qué? : 4. ¿Por qué? : 5. ¿Por qué? : Causa Raíz: 1 FSGC-PC-03 REV03 "Una vez impreso este documento se considera copia no controlada." Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado Sistema de gestión de calidad Plan de Acción: Acciones: Anotar la(s) accione(s) específicas para eliminar la causa raíz o acciones requeridas para lograr la corrección. Responsable Fecha de inicio y fecha termino programada Observaciones TIEMPO APROXIMADO PARA IMPLEMENTAR LA ACCION CORRECTIVA: __________ DIAS. RESPONSABLE DE LA ACCION Y/O DEL PROCESO INDICA SU AVANCE EN LA ACCION TOMADA Actual: META A ALCANZAR AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META Unidad de medida de la meta: Meta a alcanzar: Nivel de cumplimiento: Plazo (días, semanas, etc.,) Responsable: Evidencias de las acciones realizadas El RD anota lo que se recibe de evidencia (documentos) de que la(s) acción(es) eliminaron la causa raíz de la no conformidad o se corrigió el problema. 1. 3. 2. 4. ¿La no conformidad deja de repetirse por la misma causa? Y/o en su caso, ¿la acción correctiva implantada, proporciona mejoras? Explique: ¿Es necesaria una nueva acción correctiva sugerida? Sí ¿La acción fue implementada en el tiempo programado? Sí No No Nueva fecha de implementación de la acción: _________________________días. Definió la AC, AP o Corrección: Verificó la AC, AP o Corrección: Fecha de cierre: (Solo si fue implementada y si fue efectiva) Nombre y firma RD: 2 FSGC-PC-03 REV03 "Una vez impreso este documento se considera copia no controlada."