PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO P-AF-06 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Fecha Emisión: 01/12/15 Edición: 02 Nivel de revisión: C Vigencia: 12 meses Hoja: 1 de 7 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN A Todo el documento Por recertificación 29/11/13 B Todo el documento Revisión del procedimiento 01/12/14 C Todo el documento Revisión del procedimiento 01/12/2015 D E F-CC-01-01 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO P-AF-06 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Fecha Emisión: 01/12/15 Edición: 02 Nivel de revisión: C Vigencia: 12 meses Hoja: 2 de 6 1. OBJETIVO Establecer los criterios de selección y evaluación (antes y después) de proveedores/as de bienes muebles y servicios subcontratados de acuerdo con los requisitos de la UTN. 2. ALCANCE A todos proveedores/as de bienes y servicios subcontratado, contemplados en el programa anual de adquisiciones de la Universidad. 3. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES COD Compra Directa DAF Dirección Finanzas DGRM DGSEI LAASP RLCPEMYM SFP de DRM Administración y Dirección General de Recursos Materiales Dirección General del Sistema Estatal de Informática Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios Secretaría de la Función Pública DMSG Departamento Materiales Departamento Mantenimiento Generales. de Recursos y de Servicios GEM Gobierno del Estado de México LCPEMYM Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios RLAASSP Reglamento de Adquisiciones. SECOGEM Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México SIAA Sistema Institucional Información Administrativa la Ley de de PROVEEDOR/A: Es la persona física o moral con capacidad administrativa legal y técnica, que satisface necesidades tangibles específicas de bienes o productos e intangibles como son servicios. 4. INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS 4.1 Procesos clave, de apoyo y externos. 5. INSUMOS 5.1 Cotizaciones. 5.2 Dictamen de técnico del DGRM y del DGSEI 5.3 Orden de compra y/o contrato. 5.4 Reportes de garantía. F-CC-01-02 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO P-AF-06 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Fecha Emisión: 01/12/15 Edición: 02 Nivel de revisión: C Vigencia: 12 meses Hoja: 3 de 6 6. RESPONSABILIDADES 6.1 Director/a de Administración y Finanzas: a) Revisar y autorizar los lineamientos del presente procedimiento. b) Asegurar la implantación de este procedimiento. c) Supervisar la selección, evaluación y reevaluación de proveedores/as. d) Validar la lista de proveedores/as seleccionados/as, evaluados/as y reevaluados/as. 6.2 Subdirector/a de Servicios Administrativos: a) Revisar los lineamientos del presente procedimiento b) Asegurar la implantación de este procedimiento c) Asegurar en ausencia del Director/a de Administración y Finanzas, la contratación de servicios externos 6.3 Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales: a) Elaborar, actualizar, implantar y mantener el presente procedimiento. b) Distribuir y controlar el presente procedimiento. c) Seleccionar, evaluar y reevaluar los proveedores/as y candidatos/as a proveedores/as de la UTN. d) Verificar empresas boletinadas. e) Proponer cartera de proveedores/as para su validación y aprobación. 6.4 Jefe/a del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales a) Supervisar que los servicios subcontratados cumplan con lo solicitado 6.5 Personal Auxiliar Administrativo: a) Capturar y verificar la información derivada de la selección, evaluación y reevaluación de proveedores/as. b) Apoyar en las actividades de selección, evaluación y reevaluación de proveedores/as. 7. POLITICAS 7.1 Seleccionar, evaluar y reevaluar a los proveedores/as de bienes y servicios en estricto apego a lo estipulado por la LAASSP y LCPEMYM y en sus respectivos reglamentos. 7.2 La selección, evaluación y reevaluación de proveedores/as se apegará a las características o criterios de calidad del producto, tiempo de entrega y costo, resaltando aquellos, cuyo valor agregado otorguen más beneficios a los requerimientos de la UTN. 7.3 La selección, evaluación y reevaluación de proveedores/as se hará en su caso, por lo menos dos veces por año. 7.4 Serán sujetos de selección, evaluación y reevaluación, los proveedores/as que impacten directamente la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 7.5 En cada adquisición de bienes o servicios, se deberá requisitar, la cédula de registro seguimiento y evaluación de proveedores/as. 7.6 Todo aquel proveedor/a de bienes o servicios, que incumpla con lo establecido en el contrato y/o pedido, será sancionado en estricto apego a lo estipulado por la LAASSP y el LCPEMYM y en sus respectivos reglamentos. 7.7 Se utilizará un catálogo de proveedores/as en cuya base de datos se puedan encontrar por lo menos tres opciones de compra para cada una de las partidas presupuestales. F-CC-01-02 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO P-AF-06 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Fecha Emisión: 01/12/15 Edición: 02 Nivel de revisión: C Vigencia: 12 meses Hoja: 4 de 6 8. DESARROLLO No. RESPONSABLE Personal Auxiliar 1 Administrativo Jefe/a del Departamento 2 de Recursos Materiales 3 4 5 ACTIVIDAD Recibe los requerimientos de bienes o servicios, registra para su control y turna al Jefe/a del DRM Revisa el requerimiento y determina el procedimiento adquisitivo a realizar (COD, invitación o licitación). Para realizar la COD, se procede a solicitar la cotización a personas cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del requerimiento como son: Jefe/a del Departamento proveedores/as que se han presentado directamente en el de Recursos Materiales departamento, con el catálogo de proveedores/as del GEM, en medios electrónicos, en la sección amarilla, distribuidores/as autorizados/as y en algunas ocasiones con los sugeridos por los usuarios, tratándose de bienes con características especiales.. Verificar que la propuesta del /a proveedor/a idóneo/a cumpla con lo siguiente: Características mínimas requeridas; Cantidad solicitada; Tiempo y condiciones de entrega; Vigencia; Forma de pago; Que esté elaborada en hoja membretada de la empresa; Personal Auxiliar Fecha actual; Administrativo Dirigida a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl; Domicilio fiscal; Teléfono; Nombre y firma de la persona que cotiza, En el caso de ser por medios electrónicos que cuenten con la firma electrónica. Realiza la consulta en la SECOGEM o en la SFP, para constatar que el proveedor/a seleccionado/a no se encuentre boletinado/a. Personal Auxiliar Administrativo Elabora el pedido en el SIIA actualizando la base de datos del catálogo de proveedores/as. 6 Elabora en su caso contrato que remite al Abogado General para su Jefe/a del Departamento validación, una vez validado se firma por las partes en dos tantos, se de Recursos Materiales entrega al proveedor un original y se archiva. 7 Verifica que el proveedor/a cumpla con lo adjudicado en tiempo y forma en caso de incumplimiento no se considerará en compras futuras, Jefe/a del Departamento independientemente a las sanciones que se haga acreedor de de Recursos Materiales conformidad con lo establecido de acuerdo a la LAASSP y su RLAASSP y el LCPEMYM y su RLCPEMYM, anotando todas las observaciones en la evaluación posterior al cierre de la compra. 8 Si se trata de una invitación, para la adquisición de un bien y/o servicio Jefe/a del Departamento se realizara el procedimiento adquisitivo conforme a lo establecido en la de Recursos Materiales LAASSP y su reglamento o el LCPEMYM y su reglamento según sea el caso. F-CC-01-02 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO P-AF-06 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL 9 10 11 12 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Si se trata de una licitación, para la adquisición de un bien y/o servicio Jefe/a del Departamento se realizará el procedimiento adquisitivo conforme a lo establecido en la de Recursos Materiales LAASSP y su reglamento o el LCPEMYM y su reglamento según sea el caso. Elabora en su caso contrato que remite al Abogado General para su Jefe/a del Departamento validación, una vez validado se firma por las partes en dos tantos, se de Recursos Materiales entrega al proveedor un original y se archiva. Tratándose de compras directas una vez recibidos los bienes o servicios se registran los datos de los proveedores/as adjudicados en los formatos “Evaluación y Reevaluación a Proveedores/as” F-AF-06-01, cuando se trate de proveedores (as) de Bienes y F-AF-06-02 cuando se trate de Servicios”, en el caso de Proveedores (as) que tienen contrato con la UTN, la evaluación se realiza mensual, estableciendo una Jefe/a del Departamento calificación de acuerdo a las observaciones realizadas: de Recursos Materiales y Escala de Valores Personal Auxiliar 10 a 8 Bueno Administrativo 7a6 Regular 5 o Menor Malo Cuando los proveedores/as se sitúen entre el 5 o menor, se deberá reevaluar o si no proceder con la posible rescisión del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la LAASSP y su RLAASSP y el LCPEMYM y su RLCPEMYM, según sea el caso. 13 Jefatura de Recursos Materiales 14 Fecha Emisión: 01/12/15 Edición: 02 Nivel de revisión: C Vigencia: 12 meses Hoja: 5 de 6 Serán sujetos de evaluación y reevaluación todos los proveedores/as, ya que se determinó que todos impactan de manera ya sea directa o indirecta en el proceso enseñanza-aprendizaje, dejando constancia en los formatos F-AF-06-01 y F-AF-06-02 “Evaluación y Reevaluación a Proveedores/as” tomando en cuenta los siguientes puntos: Calidad de los bienes Calidad de los servicios Desempeño en sus funciones Grado, con que el proveedor/a se interese por resolver anomalía en sus productos y/o servicios. Presentación y aseo personal Puntualidad en su servicio (aplica para productos y servicios) Trato a la comunidad universitaria Escala de Valores E Excelente 4 Puntos B Bueno 3 Puntos R Regular 2 Puntos M Malo 1 Puntos De 252-336 Excelente De 169-251 Bueno De 85-168 Regular De 0 a 84 Malo Los proveedores/as que obtengan una puntuación de más de 169 puntos permanecerán en el catálogo de proveedores/as, menor a 168 y hasta 100, se notificará que a partir de ese momento será sujeto a una reevaluación y de continuar con la omisión que origino esta situación se dará por rescindido el contrato. En el caso, de aquellos proveedores/as que obtengan menos de 99 F-CC-01-02 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO P-AF-06 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Fecha Emisión: 01/12/15 Edición: 02 Nivel de revisión: C Vigencia: 12 meses Hoja: 6 de 6 puntos estarán sujetos/as a rescisión de contrato y eliminación del catálogo de proveedores/as. Director/a de Administración y Finanzas 15 Reciben los formatos F-AF-06-01, “Evaluación y Reevaluación a Proveedores/as de Bienes” y el formato F-AF-06-02 “Evaluación y Reevaluación a Proveedores/as de Servicios”, verificando los resultados y firma de conformidad según sea el caso. 9. RESULTADOS Disponer de una base de datos actualizada para la mejor selección de proveedores/as de bienes y servicios subcontratados, apoyando la toma de decisiones de los funcionarios/as involucrados/as para la contratación de dichos requerimientos, a través de la evaluación de proveedores/as de bienes y servicios. 10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Medir la conformidad del bien y/o servicio subcontratado o adquirido a través de las visitas a las áreas de la UTN. El seguimiento y medición a la selección, evaluación y reevaluación de proveedores/as, se sujeta a la “Escala de evaluación de proveedores/as” de los formatos F-AF-06-01 “Evaluación y Reevaluación a Proveedores/as de Bienes” y F-AF-06-02 “Evaluación y Reevaluación a Proveedores/as de Servicios”. 11.REFERENCIAS a) Manual del Sistema de Gestión de la Calidad b) Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 c) Relación de proveedores/as boletinados d) LAASSP y su RLAASSP y el LCPEMYM y el RLCPEMYM e) Políticas, Bases y Lineamientos, en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo Estatal. 12. ANEXOS Anexo A B Descripción Evaluación y reevaluación a proveedores/as de bienes Evaluación y reevaluación a proveedores/as de servicios Código F-AF-06-01 F-AF-06-02 13. DISTRIBUCIÓN El original impreso y electrónico para el Representante de la Dirección del SGC Una copia controlada en electrónico para la página Web institucional. F-CC-01-02