2do Trim 2012 Sedesol y Delegaciones

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AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Programa del 2do. Trimestre de Auditoría y Control 2012 Número y tipo de auditoría AUDITORÍA NÚMERO DE REVISIONES Integrales 00 Auditorías de Programas 03 Auditorías de Específicas 02 Auditorías de Desempeño 00 Seguimiento 01 Revisiones de Control 00 Total 06 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 13 de julio de 2012)
I. AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Durante el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2012, se realizaron 5 auditorías y 1 seguimiento por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Sedesol y sus Delegaciones. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de observaciones determinadas 400 Sistema de Información y Registro 00 00 500 Seguimiento 01 00 610 Créditos Externos 02 00 800 Al Desempeño 00 00 810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Institucionales 03 15 06 15 TOTAL Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 13 de julio de 2012)
EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL Y SUS DELEGACIONES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA. TRIMESTRE SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 2do. 24 15 7 32 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones La publicación de esta información es trimestral. (Fecha de actualización 13 de julio de 2012)
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