4to Trim 2010 SedesolyDelegac PARA PORTAL

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AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Programa del 4o. Trimestre de Auditoría y Control 2010 Número y tipo de auditoría AUDITORÍA NÚMERO DE REVISIONES Integrales 00 Auditorías de Programas 03 Auditorías de Específicas 03 Auditorías de Seguimiento 01 Revisiones de Control 00 Total 07 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 26 de enero de 2011)
I. AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Durante el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2010, se realizaron un total de 07 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Sedesol y sus Delegaciones. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de observaciones determinadas 100 Recursos Humanos 01 05 210 Contrato AD1ª/213­4101/032­10 01 04 400 Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. 01 07 500 Seguimiento 01 0 810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales. 03 21 07 37 TOTAL Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 26 de enero de 2011)
EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL Y SUS DELEGACIONES CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA. TRIMESTRE SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 4o. 49 37 22 64 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones La publicación de esta información es trimestral. (Fecha de actualización 26 de enero de 2011)
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