3er Trim 2010 Sedesol

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AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Programa del 3er. Trimestre de Auditoría y Control 2010 Número y tipo de auditoría AUDITORÍA NÚMERO DE REVISIONES Integrales 00 Auditorías de Programas 03 Auditorías de Seguimiento 01 Auditorías de Desempeño 01 Revisiones de Control 02 Total 07 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 13 de octubre de 2010)
I. AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2010, se realizaron un total de 07 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Sedesol y sus Delegaciones. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de observaciones determinadas 500 Seguimiento 01 0 800 Al Desempeño. 01 5 810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales. 03 21 900 Revisiones de Control 02 0 TOTAL 07 26 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 13 de octubre de 2010)
EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL Y SUS DELEGACIONES TERCER TRIMESTRE DE 2010 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA. TRIMESTRE SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 3er. 52 26 29 49 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones La publicación de esta información es trimestral. (Fecha de actualización 13 de octubre de 2010)
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