AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Programa Anual de Auditoría y Control 2009 Número y tipo de auditoría AUDITORÍA NÚMERO DE REVISIONES Integrales 00 Aud itorías Específicas 04 Auditorías de Programas 11 Auditorías de Seguimiento 08 Aud itorías de Desempeño 02 Revisiones de Control 04 Total 29 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 22 de octubre de 2009) AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2009, se realizaron un total de 05 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Sedesol y sus Delegaciones. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de observaciones determinadas 500 Seguimiento 01 00 800 Al Desempeño 01 05 810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Institucionales 03 15 05 20 TOTAL Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 22 de octubre de 2009) EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL Y SUS DELEGACIONES TERCER TRIMESTRE DE 2009 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA. TRIMESTRE SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 3er. 52 20 21 51 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones La publicación de esta información es trimestral. (Fecha de actualización 22 de octubre de 2009)