3er Trim 2011 SedesolyDelegac PARA PORTAL

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AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Programa del 3er. Trimestre de Auditoría y Control 2011 Número y tipo de auditoría AUDITORÍA NÚMERO DE REVISIONES Integrales 00 Auditorías de Programas 00 Auditorías de Específicas 01 Auditorías de Desempeño 02 Revisiones de Control 00 Total 03 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 20 de octubre de 2011)
I. AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de octubre de 2011, se realizaron un total de 3 auditorías y 1 seguimiento por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Sedesol y sus Delegaciones. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de observaciones determinadas 500 Seguimiento 01 00 600 Créditos Externos 01 01 800 Al Desempeño 02 23 04 24 TOTAL Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 20 de octubre de 2011)
EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL Y SUS DELEGACIONES TERCER TRIMESTRE DE 2011 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA. TRIMESTRE SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 3er 69 24 30 63 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones La publicación de esta información es trimestral. (Fecha de actualización 20 de octubre de 2011)
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