1er trim sedesol 2009

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AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Programa Anual de Auditoría y Control 2009 Número y tipo de auditoría AUDITORÍA NÚMERO DE REVISIONES Integrales 00 Aud itorías Específicas 05 Auditorías de Programas 10 Auditorías de Seguimiento 08 Aud itorías de Desempeño 02 Revisiones de Control 04 Total 29 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 11 de mayo de 2009)
AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2009, se realizaron un total de 06 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Sedesol y sus Delegaciones. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de observaciones determinadas 370 Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos 01 01 500 Seguimiento 01 00 610 Créditos Externos 01 00 810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Institucionales 03 15 06 16 TOTAL Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 11 de mayo de 2009)
EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL Y SUS DELEGACIONES PRIMER TRIMESTRE DE 2009 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA. TRIMESTRE SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 1ero. 31 16 16 31 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones La publicación de esta información es trimestral. (Fecha de actualización 11 de mayo de 2009)
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