AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Programa del 2º. Trimestre de Auditoría y Control 2010 Número y tipo de auditoría AUDITORÍA NÚMERO DE REVISIONES Integrales 0 Auditorías de Programas 03 Auditorías de Seguimiento 01 Revisiones de Control 01 Total 05 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 20 de julio de 2010) AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Durante el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2010, se realizaron un total de 04 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Sedesol y sus Delegaciones. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de observaciones determinadas 500 Seguimiento 01 0 810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales. 03 17 04 17 TOTAL Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 20 de julio de 2010) EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL Y SUS DELEGACIONES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA. TRIMESTRE SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 2o. 46 17 18 45 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones La publicación de esta información es trimestral. (Fecha de actualización 20 de julio de 2010)